Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 146531
Eingetragen
10.2.2003
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenElektroinstallationHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Ausführung sämtlicher Elektroarbeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Udo Guist
seit 10.2.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Egerlandstr. 1 a, 85774 Unterföhring
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Guist GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

1,00

II. Sachanlagen

4.272,00

8.445,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

243.900,00

241.400,00

abzüglich erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen

231.014,10

12.885,90

237.014,10

4.385,90

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

99.374,37

123.666,29

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

120.144,56

97.003,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten

119,00

273,00

Summe Aktiva

236.795,83

233.774,86



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

136.382,93

131.145,71

III. Jahresüberschuss

4.152,92

5.237,22

B. Rückstellungen

37.647,95

44.415,54

C. Verbindlichkeiten

33.612,03

27.976,39

Summe Passiva

236.795,83

233.774,86

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschuss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach den §§ 274a, 276, 288 und 326 HGB wurde Gebrauch gemacht, insbesondere enthält der Jahresabschluss keinen Lagebericht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vergangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde ein Festwert gebildet, weil der Gesamtwert dieser Vermögensgegenstände für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist und ihr diese in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt.

Die unfertigen Leistungen sind entsprechend ihres Fertigungsgrads mit den anteiligen Herstellungskosten bewertet. Die Ermittlung der Herstellungskosten erfolgte entsprechend § 255 Abs. 2 HGB. Die handelsrechtlichen Vorschriften zur Ermittlung der Gemeinkostenzuschläge wurden berücksichtigt.

Die Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Eine Abzinsung der Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtung wurde nicht vorgenommen, da es sich um eine unwesentliche Größe handelt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Erläuterungen zu ausgewählten Positionen der Bilanz

Verbindlichkeiten

Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten wird ein Gesellschafterverrechnungskonto in Höhe von 21.281,74 EUR ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Udo Guist.

 

Unterföhring, den 28. Mai 2021

gez. Udo Guist

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Mai 2021

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