Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Auto - Hummel GmbHLiquidiert
77971 Kippenheim, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Auto - Hummel GmbHKippenheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Bilanz zum 31. Dezember 2011Aktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2011A. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch. Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet. B. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDie zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen der Jahre 2008 bis 2010 mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear abgeschrieben. Im Finanzanlagevermögen wurden die Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen. Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen. Zur Bewertung des Gebrauchtwagenbestandes wurde die retrograde Methode angewendet. Ausgehend vom Verkaufspreis, bei den im Zeitraum Januar bis Mai 2012 verkauften Gebrauchtwagen, wurden entweder die Anschaffungskosten oder der niedrigere Verkaufspreis abzüglich der noch anfallenden Kosten bis zur Veräußerung zugrunde gelegt. Die nicht in den ersten fünf Monaten 2012 verkauften Gebrauchtwagen wurden zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert nach dem Schwacke-System (Händlereinkaufspreis) bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. C. Angaben zu einzelnen Posten der BilanzUmlaufvermögen Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 149.884,58 (Vorjahr: € 130.210,76) ausgewiesen. Eigenkapital Das Stammkapital von € 340.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten in Höhe von € 3.988.508,23 (Vorjahr: € 3.336.455,11) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt T€ 2.858 durch Sicherungsübereignung besichert. Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 867.359,54 (Vorjahr: € 689.215,91) enthalten. Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 624.622,60 (Vorjahr: € 297.042,61) enthalten. Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse in einem Gesamtbetrag von T€ 120, mit deren Eintritt aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme nicht gerechnet wird. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Bürgschaften. Die Personen zu deren Gunsten Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen wurden, kommen den ihnen obliegenden Verpflichtungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nach. Durch regelmäßigen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind negative Entwicklungen zeitnah erkennbar. Derzeit bestehen keine Tatsachen, die auf eine Inanspruchnahme aus den gewährten Bürgschaften hindeuten. D. Sonstige AngabenGeschäftsführung Geschäftsführer
Zugunsten einzelner Geschäftsführer sind Bürgschaften gewährt. Konzernverhältnisse Die Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts unterbleibt, weil die Gesellschaft von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit gemäß § 293 HGB Gebrauch macht. Ausschüttungssperre Der zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB setzt sich wie folgt zusammen:
Kippenheim, 03. September 2012 Michael Hummel, Geschäftsführer Petra Bäzner, Geschäftsführerin Susanna Voncina, Geschäftsführerin Ralf Anthonj, Geschäftsführer Der Jahresabschluss wurde am 22. September 2012 festgestellt. |
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