Auto - Hummel GmbHLiquidiert

77971 Kippenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 390474
Eingetragen
24.6.1977
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Reparatur von Kraftfahrzeugen jeder Art, der Handel mit Kraftfahrzeugen, Abschleppdienst, Handel mit Treibstoffen, Kraftfahrzeugzubehörteilen und üblichem Kraftfahrzeugbedarf.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto - Hummel GmbH

Kippenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

31.12.2011
31.12.2010
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.897,00 989,00
II. Sachanlagen 740.775,00 515.510,00
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
745.872,00 516.699,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 2.803.495,04 2.405.293,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.348.998,23 1.042.877,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 119.786,99 155.567,77
4.272.280,26 3.603.738,29
C. Abgrenzung latenter Steuern 61.000,00 123.000,00
5.079.152,26 4.243.437,29

Passiva

31.12.2011
31.12.2010
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 340.000,00 340.000,00
II. Kapitalrücklage 401.887,40 401.887,40
III. Verlustvortrag - 346.078,52 - 617.859,81
IV. Jahresüberschuss 299.037,21 271.781,29
694.846,09 395.808,88
B. Einlagen stiller Gesellschafter 50.000,00 50.000,00
C. Rückstellungen 153.061,00 119.000,00
D. Verbindlichkeiten 4.181.245,17 3.678.628,41
5.079.152,26 4.243.437,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen der Jahre 2008 bis 2010 mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear abgeschrieben.

Im Finanzanlagevermögen wurden die Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Zur Bewertung des Gebrauchtwagenbestandes wurde die retrograde Methode angewendet. Ausgehend vom Verkaufspreis, bei den im Zeitraum Januar bis Mai 2012 verkauften Gebrauchtwagen, wurden entweder die Anschaffungskosten oder der niedrigere Verkaufspreis abzüglich der noch anfallenden Kosten bis zur Veräußerung zugrunde gelegt.

Die nicht in den ersten fünf Monaten 2012 verkauften Gebrauchtwagen wurden zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert nach dem Schwacke-System (Händlereinkaufspreis) bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 149.884,58 (Vorjahr: € 130.210,76) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 340.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von € 3.988.508,23 (Vorjahr: € 3.336.455,11) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt T€ 2.858 durch Sicherungsübereignung besichert.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 867.359,54 (Vorjahr: € 689.215,91) enthalten.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 624.622,60 (Vorjahr: € 297.042,61) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse in einem Gesamtbetrag von T€ 120, mit deren Eintritt aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme nicht gerechnet wird.

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Bürgschaften. Die Personen zu deren Gunsten Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen wurden, kommen den ihnen obliegenden Verpflichtungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nach. Durch regelmäßigen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind negative Entwicklungen zeitnah erkennbar. Derzeit bestehen keine Tatsachen, die auf eine Inanspruchnahme aus den gewährten Bürgschaften hindeuten.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

 

Herr Michael Hummel,

Kfz-Meister

 

Herr Günter Bäzner (verstorben am 26. Oktober 2011),

Kfz-Meister

 

Frau Petra Bäzner,

Dipl.-Kauffrau

 

Frau Susanna Voncina,

Dipl.-Wirtschaftsingenieurin (FH)

 

Herr Ralf Anthonj,

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Zugunsten einzelner Geschäftsführer sind Bürgschaften gewährt.

Konzernverhältnisse

Die Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts unterbleibt, weil die Gesellschaft von der größenabhängigen Befreiungsmöglichkeit gemäß § 293 HGB Gebrauch macht.

Ausschüttungssperre

Der zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB setzt sich wie folgt zusammen:

Aktive Steuerlatenzen 61.000,00
Summe 61.000,00

 

Kippenheim, 03. September 2012

Michael Hummel, Geschäftsführer

Petra Bäzner, Geschäftsführerin

Susanna Voncina, Geschäftsführerin

Ralf Anthonj, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 22. September 2012 festgestellt.

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