Ebius Projektagentur gGmbH

Arndtstraße 14, 90419 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 24904
Eingetragen
29.12.2008
Branche
Außerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)Allgemeine und politische ErwachsenenbildungAllgemeinbildende Schulen des Sekundarbereichs I
Gegenstand
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zweck" der Abgabenordnung. Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung und Förderung modellhafter Projekte und Konzepte in den Bereichen Erziehung, Bildung, Schule und Soziales mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug für ihre berufliche und private Zukunft mitzugeben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Heublein
seit 3.3.2026
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Regine Steib
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Regine Steib
Nürnberg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ebius Projektagentur gGmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Ebius Projektagentur gGmbH, Nürnberg

AKTIVA

Geschäftsjahr 2020 Vorjahr 2019
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.953,00 879,00
Summe Sachanlagen 2.953,00 879,00
Summe Anlagevermögen 2.953,00 879,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände
a) Umsatzsteuerforderungen 1.434,75 79,42
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.434,75 79,42
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.434,75 79,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kasse 5.682,73 9.672,12
2. Guthaben bei Kreditinstituten 74.495,80 83.390,85
Summe Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.178,53 93.062,97
Summe Umlaufvermögen 81.613,28 93.142,39
Summe AKTIVA 84.566,28 94.021,39

PASSIVA

Geschäftsjahr 2020 Vorjahr 2019
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.000,00 -6.000,00
Summe Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 19.000,00 19.000,00
II. Ergebnisvortrag/Mittelvortrag/Verwendungsüberhang 67.515,46 60.885,04
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -4.589,53 6.630,42
Summe Eigenkapital 81.925,93 86.515,46
B. Rückstellungen
I. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.550,00
Summe Rückstellungen 1.500,00 1.550,00
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 564,72 1.732,20
II. sonstige Verbindlichkeiten
1. aus Steuern 0,00 603,34
2. übrige sonstige Verbindlichkeiten 575,63 620,39
Summe sonstige Verbindlichkeiten 575,63 1.223,73
Summe Verbindlichkeiten 1.140,35 2.955,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.000,00
Summe PASSIVA 84.566,28 94.021,39

Anhang.

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

III. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

C. Sonstige Verpflichtungen

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Die Vorschriften für gemeinnützige Körperschaften gemäß der AO wurden beachtet.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Gesellschaftskapital inkl. Etwaiger Rücklagen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Soweit Gebäude vorhanden sind, wurden die Abschreibungen nach steuerrechtichen Vorschriften vorgenommen.

3. Vorräte

Die Vorräte, soweit vorhanden, wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden ggf. grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Waren zum Bilanzerstellungstermin nicht alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eingegangen, so wurden, wenn notwenig, Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Weitere Risiken, denen durch Rückstellungen Rechnung zu tragen wäre, waren nicht erkennbar.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Omniczynski-Koch Elisabeth Kauffrau Einzel

C. Sonstige Verpflichtungen

Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2020 festgestellt und genehmigt.

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