Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 22814
Eingetragen
9.6.2010
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnUnternehmensberatung
Gegenstand
Telefon-Marketing sowie Aufbau einer Marketing-Beratung von mittelständischen Unternehmen, Telefon-Akquisition, Personalvermittlung, Industrie-Fotografie im Zusammenhang mit einer Beratung.

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Marion Starke
seit 30.12.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Velvet GmbH

Velbert

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

1. Bilanz

A K T I V A

2010 2009
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.960,00 4.464,00
II. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.531,00 20.518,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 57.128,65 58.738,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände 4.596,81 11.842,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141,86 413,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 325,47 2.175,87
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 39.138,64 4.978,51
SUMME Aktiva 116.822,43 103.131,31

P A S S I V A

   
  2010 2009
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 557,19 557,19
III. Gewinn- und Verlustvortrag -55.535,70 7.177,05
- davon nicht gedeckt EUR 5.535,70 / Vj: 0,00    
IV. Bilanzverlust -34.160,13 -62.712,75
- davon nicht gedeckt EUR 34.160,13 / Vj: 5.535,70    
nicht gedeckter Fehlbetrag 39.138,64 4.978,51
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Steuerrückstellungen 10.854,44 11.160,32
2. Sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.496,02 30.710,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.580,05 13.205,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 19.580,05 / Vj: 13.205,45    
3. Sonstige Verbindlichkeiten 61.713,42 44.964,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 8.931,30 / Vj: 24.339,47    
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren EUR 10.000,00 / Vj: 0,00    
- davon aus Steuern EUR 4.254,91 / Vj: 5.467,33    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 548,60 / Vj: 85,48    
- davon an Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern EUR 548,60 / Vj: 85,48    
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 178,50 1.090,84
SUMME Passiva 116.822,43 103.131,31

2. Anhang für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2010

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2010 enthält keine wesentlichen Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit oder der Gliederung zum Vorjahr, die an dieser Stelle gemäß § 265 HGB zu erläutern sind.

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die dazu führen, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und 264 bis 268 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Als kleine Kapitalgesellschaft wurde von den laut § 268 HGB möglichen Erleichterungen bei den Angaben Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HBG sind angewendet worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

3. Vorräte

Der Warenbestand ergibt sich aus der körperlichen Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag. Die Bestände wurden zu Marktpreisen am Abschlußstichtag bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert aktiviert.

5. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Verbindlichkeiten/ Insgesamt RLZ bis 1 Jahr RLZ 1 - 5 Jahre RLZ > 5 Jahre
Laufzeiten EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.496,02 20.070,97 2.425,05 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.580,05 19.580,05 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 61.713,42 14.988,14 36.725,28 10.000,00
Summe 103.789,49 54.639,16 39.150,33 10.000,00

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 39.725,28 und EUR 10.000,00 besteht eine Rangrücktrittsvereinbarung. Der Jahresabschluss 2010 wurde von der Gesellschafterversammlung noch nicht festgestellt.

C. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

 

Herr Thomas Schlüchter

 

Herr Mariusz Pinior

 

44536 Lünen, 23.12.2011

Geschäftsführer

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