Kremser Bau GmbH
Norlaching 2, 84405 Dorfen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Michael Kremser seit 10.1.2023 | Geschäftsführer |
Andreas Kremser seit 14.6.2012 | Geschäftsführer |
Martin Kremser seit 15.11.2001 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Kremser Bau GmbHNorlaching, Gde DorfenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Handelsbilanz
Anhang
Kremser Bau GmbH
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG aufwandswirksam erfasst. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert auf den Stichtag bilanziert. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt retrograd durch Anwendung von prozentualen Abschlägen auf das Leistungsentgelt. Den am Stichtag festgestellten Fertigungsgrad berücksichtigt die Gesellschaft durch einen quotalen Abschlag vom Leistungsentgelt. Die Gesellschaft bewertet fertige Leistungen mit den endgültigen Verkaufserlösen abzüglich noch anfallender Vertriebskosten sowie eines Gewinnzuschlags. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Allen erkennbaren Risiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zahlungen, die Aufwand oder Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. C. Angaben zur Bilanz 1. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 100,00 EUR (Vorjahr: 100,00 EUR). 2. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 558.979,31 EUR (Vorjahr: 545.007,30 EUR). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 295.979,31 EUR. 3. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und aus Steuern In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 53.431,14 EUR (Vorjahr: 19.350,09 EUR) und Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 46.445,41 EUR (Vorjahr: 143.279,12 EUR) enthalten. 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 201.571,50 EUR (Vj. 794.344,00 EUR). 5. Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.171.123,13 EUR (Vorjahr: 4.521.531,93 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 413.600,00 EUR (Vorjahr: 370.921,60 EUR). 6. Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 a HGB in Höhe von 105 TEUR · davon aus Miet- und Pachtverträgen von Immobilien 103 TEUR, · davon aus Leasingverträgen des Fuhrparks 3 TEUR. D. Sonstige Angaben 1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34. 2. Unterschrift der Geschäftsführung
Dorfen, den 21. März 2025 gez. Andreas Kremser, Geschäftsführer gez. Michael Kremser, Geschäftsführer gez. Martin Kremser, Geschäftsführer sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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