DentLab GmbHLiquidiert

65199 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 24333
Eingetragen
17.7.2009
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Betrieb eines Zahntechnischen Meisterlabors

Historie

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Management

NameRolle
Gernot Bartl
seit 2.1.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Gernot Bartl Steinemer
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gernot Bartl Steinemer
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DentLab GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 36.253,00 61.029,81
I. Sachanlagen 36.253,00 40.519,00
II. Finanzanlagen 0,00 20.510,81
B. Umlaufvermögen 69.986,93 102.002,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.110,07 15.251,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.876,86 86.750,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 425,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.664,93 163.032,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 89.755,36 109.784,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 44.037,06 47.995,59
III. Jahresüberschuss 20.718,30 36.788,50
B. Rückstellungen 3.000,00 6.000,00
C. Verbindlichkeiten 13.909,57 47.248,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.909,57 47.248,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.664,93 163.032,15

ANHANG GEM. § 284 HGB



1. Anwendung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes

Der Jahresabschluss der DentLab GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Sie wurde ohne Anwendung der Erleichterung des § 276 HGB nach § 275 HGB gegliedert.


2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter  Berücksichtigung der  besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269-274 und 279-283 HGB) aufgestellt. Im Einzelnen wurden folgende Bewertungsgrundsätze angewendet:

Anlagevermögen
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurden die betrieblichen Erfahrungen berücksichtigt.

Es  wurde teilweise die lineare und  teilweise  die  degressive  Abschreibungsmethode angewandt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Umlaufvermögen
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die fertigen Erzeugnisse und Waren sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.510,81 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2012 festgestellt.

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