Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 34233
Vorher
Vereinsbau - Eckersbach GmbH ZwickauAczent Concept GmbHAmbiente Massivhaus GmbHDIS Projektentwicklung GmbH
Eingetragen
22.6.1994
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Projektentwicklung für Immobilien-, Neubau- und Sanierungsobjekte; Kauf und Verkauf von Immobilien; Grundstückserschließung sowie Betreuung von Bauvorhaben; Neubau und Sanierung von Gebäuden, wobei Bauleistungen auschließlich von Dritten durchgeführt werden.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Wolfram
seit 7.7.2017
Prokura
Kerstin Wolfram
seit 27.3.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Andreas Wolfram
Zwickau
12.500 €
50.00%
Kerstin Susanne Wolfram
Zwickau
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DIS Projektentwicklung GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte


16.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

78.303,53

78.382,71

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.715,92

839,30

B. Rechnungsabgrenzungsposten

500,00

Summe Aktiva

80.019,45


95.722,01



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


25.564,59


25.564,59

II. Kapitalrücklage


4.294,85


4.294,85

III. Verlustvortrag


- 20.398,30


-27.005,61

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


4.130,45


6.607,31

Summe Eigenkapital

13.591,59

9.461,14

B. Rückstellungen


1.300,00


1.800,00

C. Verbindlichkeiten


65.127,86


84.460,87

Summe Passiva

80.019,45

95.722,01

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2010

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Gliederungs- Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Umstellungseffekte ergaben sich hierbei nicht.

Der vorliegenden Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buchs des HGB (§§238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft in Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Stetigkeit von Bewertung und Ausweis sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Entsprechend § 246 HGB sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Dabei wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zahlungszeitpunkt erfasst.

Einzelne Posten wurden wie folgt gewertet.

Die Gesellschaft verfügte in 2010 über kein Anlagevermögen. Insoweit sind keine Aussagen zur Ausübung von Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu treffen.

Im Umlaufvermögen waren zum Stichtag 31.12.2010 keine Warenbestände, unfertige bzw. fertige Leistungen zu bilanzieren.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen werden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf 13.135,01 EUR. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 9.873,07 EUR auf einen ausgeschiedenen Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen in Gesamthöhe von 1.300,00 EUR betreffen die erwarteten Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Sonstige Angaben


Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Dipl.-Ing. Kerstin Wolfram.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde von der Gesellschafterversammlung am 05.09.2011 festgestellt.

Zwickau, 05.11.2011 Dipl.-Ing. Kerstin Wolfram

(Geschäftsführerin)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2011

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