AMS Auto-Miet-Service Hettstedt GmbH

Rudolf-Breitscheid-Straße 12, 06333 Hettstedt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 5775
Eingetragen
21.11.2006
Branche
Sonstige Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
An- und Vermietung von Kraftfahrzeugen aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Christian Jeske
seit 18.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

06366 Hettstedt, Rudolf-Breitscheid-Str. 12
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMS Auto-Miet-Service Hettstedt GmbH

Hettstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 2.560,00
B. Anlagevermögen 30.338,02 66.902,02
I. Sachanlagen 30.338,02 66.902,02
C. Umlaufvermögen 85.772,07 73.495,21
I. Vorräte 0,00 3.852,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.583,21 65.574,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.188,86 4.068,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.370,60 6.239,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.480,69 149.196,41

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.776,48 24.467,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 532,11 1.578,13
III. Jahresfehlbetrag 6.691,41 -1.046,02
B. Rückstellungen 18.045,83 11.700,10
C. Verbindlichkeiten 82.940,79 113.028,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.826,20 18.363,80
D. Passive latente Steuern 717,59 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.480,69 149.196,41

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz ist in Kontoform erstellt. Die Gliederung der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten enthalten keine Fremdkapitalzinsen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Dabei sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von
18.979,36 Euro (VJ 14.487,11 Euro)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre beträgt 0,00 Euro
(Vj. 0,00 Euro)

Gegenüber Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten 9.587,44 Euro.


Sonstige Angaben

Bilanz und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren durchschnittlich 2 Personen beschäftigt

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführte: Christian Jeske


Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde in der vorliegenden Form am 29.05.2011 festgestellt.


Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresfehlbetrag beträgt 6.756,15Euro. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2011 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Lutherstadt Eisleben, den 29. Mai 2011

Der Geschäftsführer:



gez.: Christian Jeske

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