Tischlerei
Grybowski GmbH
Jülich
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.104,65 |
11.361,65 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
7.103,65 |
10.610,65 |
| 1.
technische Anlagen und Maschinen |
1.307,65 |
1.772,65 |
| 2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
5.796,00 |
8.838,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
750,00 |
| 1.
Genossenschaftsanteile |
0,00 |
750,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.979,74 |
16.275,69 |
| I.
Vorräte |
9.860,00 |
9.860,00 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
9.860,00 |
9.860,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.326,35 |
1.725,35 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.029,85 |
-153,54 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
2.296,50 |
1.878,89 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.622,40 |
1.825,20 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
793,39 |
4.690,34 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
42.631,01 |
31.017,06 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
64.715,40 |
58.654,40 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
56.581,65 |
55.396,38 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
11.613,95 |
1.185,27 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
42.631,01 |
31.017,06 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
2.358,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
2.000,00 |
2.358,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
62.715,40 |
56.296,40 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.168,95 |
1.039,01 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.168,95 |
1.039,01 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
7.973,41 |
2.899,78 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
7.973,41 |
2.899,78 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
53.573,04 |
52.357,61 |
| davon
aus Steuern |
0,74 |
885,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.100,74 |
885,31 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
64.715,40 |
58.654,40 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2009
bis 31. Dezember 2009
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten,
einschließlich der Anschaffungsnebenkosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen des
Sachanlagevermögens wurden nach der linearen
Abschreibungsmethode, unter Berücksichtigung der
steuerrechtlich anerkannten betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer vorgenommen.
Die Bewertung der Materialvorräte/des
Warenbestandes erfolgte mit den
Wiederbeschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip
wurde beachtet.
Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.
Eine Pauschalwertberichtigung war nicht zu bilden, weil
eine Einzelbewertung aller am Bilanzstichtag bestehenden
Forderungen, unter Berücksichtigung der bis zum
Zeitpunkt der Bilanzerstellung realisierten
Zahlungseingänge und gewonnenen Erkenntnisse
erfolgte.
Die Rückstellungen berücksichtigen nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den am
Bilanzstichtag verbleibenden Rückzahlungsbeträgen
passiviert.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB
aufgestellt.
Die im Geschäftsjahr angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden weichen von den für das
vorangegangene Geschäftsjahr angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht ab.
Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
2.
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens im
Geschäftsjahr ist in dem als Anlage beigefügten
Restwertverzeichnis dargestellt.
Umlaufvermögen
B.
Hinsichtlich der Fristigkeit der Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände wird auf die
Angaben in den Kontenerläuterungen hingewiesen
Rückstellungen Unter den sonstigen Rückstellungen
wurden folgende Beträge eingestellt:
Prüfungs- und
Abschlußkosten: 1.000 Euro
für Jahresabschluß 2009
Für die Erstellung der Jahresabschlüsse
wurde eine Rückstellung in Höhe der
voraussichtlich anfallenden Aufwendungen gebildet.
Verbindlichkeiten
F.
Hinsichtlich der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten
wird auf die Angaben in den Kontenerläuterungen
hingewiesen.
3.
Sonstiges
Folgende Personen waren im Geschäftsjahr zu
Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt: Herr
Oswald Grybowski
Jülich, im März 2010
Oswald Grybowski Geschäftsführer
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