Stammdaten

Register
Amtsgericht Amberg HRB 3321
Eingetragen
23.4.2003
Branche
Reparatur und Instandhaltung von TelekommunikationsgerätenReparatur und Instandhaltung von elektronischen und optischen GerätenReparatur und Instandhaltung von Maschinen
Gegenstand
Vertrieb und Wartung von Halbleiterproduktionsanlagen sowie Hausmeistertätigkeiten und Winterdienst.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Erwin Karl
seit 18.6.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Karl Erwin
93133 Burglengenfeld, Telemannstr.24
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ServCom GmbH

Maxhütte-Haidhof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.049.938,00 1.042.140,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.049.937,00 1.042.139,00
B. Umlaufvermögen 1.800.499,04 2.280.820,33
I. Vorräte 2.792,50 7.256,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 572.492,45 676.595,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.225.214,09 1.596.967,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.247,15 26.604,14
Summe Aktiva 2.857.684,19 3.349.564,47

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.118.685,20 2.043.097,40
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.093.685,20 2.018.097,40
B. Rückstellungen 260.759,05 312.510,35
C. Verbindlichkeiten 478.239,94 993.956,72
Summe Passiva 2.857.684,19 3.349.564,47

Anhang

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung:

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss der Serve Com GmbH wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Offenlegung des Jahresabschluss in Anspruch genommen.

Ein Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im laufenden Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellkosten gem. § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung sämtlicher erkennbarer Risiken.

Der Ansatz der sonstigen Forderungen erfolgte zum Nennwert.

Der Ansatz der Kassen-/Bankbestände erfolgte mit dem Nennwert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €, und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Hierfür wurde auf die von der Dt. Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze zurückgegriffen.

Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände / Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz:

Forderungsspiegel (Vorjahreswerte in Klammern):

Art der Forderung: (Vorj.)
Forderungen mit Restlaufzeit mehr 1 Jahr 0,00 € ( 0,00 €)
Sonst. Forderg. mit Restlaufzeit mehr 1 Jahr 0,00 € ( 0,00 €)
Forderungen gegenüber Gesellschafter 35.658,24 € ( 4.797,23 €)

Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammern):

Art der Verbindlichkeit: Gesamtbetrag Restlaufzeit unter 1 Jahr Restlaufzeit über 1 Jahr Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Erhaltene Anzahlungen 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistg. 359.070,56 € (228.731,50 €) 359.070,56 € (228.731,50 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Sonstige Verbindlichkeiten 119.169,38 € (365.225,22 €) 119.169,38 € (365.225,22 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Verbindlichkeiten ggü. Verbund. Unternehmen 0,00 € (400.000,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (400.000,00 €) 0,00 € (0,00 €)
Gesamt 478.239,94 € (993.956,72 €) 478.239,94 € (993.956,72 €) 0,00 € (400.000,00 €) 0,00 € (0,00 €)

Im Bilanzgewinn wurde eine Ausschüttung in Höhe von 275.000,00 € berücksichtigt. Der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr 8 Arbeitnehmer.

gez. Erwin Karl

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.3.2025.

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