Dynamic Electronics Europe GmbHLiquidiert

Lindenallee 17, 47533 Kleve, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 3516
Eingetragen
8.1.2004
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Der Handel mit, der Import und Export sowie der Vertrieb von Leiterplatten und verwandten oder ähnlichen Produkten, und zwar in eigenem und in fremdem Namen, und die Durchführung aller verwandten Geschäfte im weitesten Sinne.

Historie

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Management

NameRolle
Guido van Ackeren
seit 6.10.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dynamic Electronics Europe GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

14.833,00

16.018,00

II. Sachanlagen

54.596,00

42.885,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2.026.125,82

2.985.366,11

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen

4.671.913,68

3.658.888,75

2. sonstige Vermögensgegenstände

2.196.323,59

1.586.079,42

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

779.889,84

929.132,31

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8.556,16

32.016,52

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

522.412,31

187.863,27

Summe Aktiva

10.274.650,40

9.438.249,38



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-212.863,27

-10.128,90

III. Jahresfehlbetrag

-334.549,04

-202.734,37

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

522.412,31

187.863,27

B. Rückstellungen

34.034,00

34.034,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.556.742,13

8.919.473,42

2. sonstige Verbindlichkeiten

683.874,27

484.741,96

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

10.274.650,40

9.438.249,38

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit im Sinne des § 265 (1) HGB wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach den steuerrechtlichen Vorschriften des § 7 Absatz 1 und 2 EstG vorgenommen.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

Ausleihungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00) mußten gemäß EStG § 6 Abs. 2 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben werden.

Für Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 150,00 EUR übersteigen, die jedoch unterhalb von 1000,00 EUR liegen, wurde gem. EStG § 6 Abs. 2a ein Sammelposten gebildet, in dem alle Wirtschaftsgüter eines Jahres zusammengefasst werden. Dieser Sammelposten wird über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Eine Teilwertabschreibung wurde nicht vorgenommen.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Steuerrückstellungen wurden nicht gebildet.

4. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen liegen nicht vor.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten. Einzelne Positionen haben jedoch vor ihrer Umrechnung in EUR auf USD gelautet.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Allgemeines

Die allgemeinen Grundsätze des § 265 ff. HGB zur Gliederung der Bilanz wurden von der Gesellschaft beachtet.

II. Aktivposten

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von 1.396.764,54 EUR ausgewiesen.

III. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

In die Bilanz wurden keine Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt.

IV. Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste wurden gemäß § 249 HGB gebildet.

V. Verbindlichkeiten

Auf der Passivseite der Bilanz sind Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von 9.370.128,81 EUR eingestellt.

VI. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname

Vorname

Funktion

Vertretungsbefugnis

Kuan

Chi-Meng

Geschäftsführer

Ja

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Wohnort

No. 356 Shang Ing Rd

Guei Shan, Taiwan 333

II. Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschlusses wurde im Sinne des § 328 (1) Nr. 1 Satz 2 HGB am 04.04.2011 festgestellt.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.04.2011

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