Arthur Gutmann GmbHLiquidiert

77656 Offenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 705319
Eingetragen
29.10.2008
Branche
Großhandel mit Werkzeugen und KleineisenwarenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Der Betrieb eines Eisenwaren- und Werkzeugfachhandels.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

77656 Offenburg, Bellenwaldstr. 77
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arthur Gutmann GmbH

Rastatt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 44.892,00 65.218,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.626,00 12.807,00
II. Sachanlagen 26.641,00 41.786,00
III. Finanzanlagen 10.625,00 10.625,00
B. Umlaufvermögen 743.522,71 801.040,51
I. Vorräte 564.362,10 598.530,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 166.764,41 196.308,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.396,20 6.201,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.071,33 1.953,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 791.486,04 868.211,93

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 20.868,14 86.760,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 61.760,51 60.970,56
III. Jahresfehlbetrag 65.892,37 -789,95
B. Rückstellungen 42.799,16 61.876,73
C. Verbindlichkeiten 727.818,74 719.574,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 791.486,04 868.211,93

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Arthur Gutmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00, deren Anschaffungsdatum vor dem 01.01.2010 lag, wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten zusammengefasst und planmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 235.499,52 (Vorjahr: Euro 285.824,06).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 23. August 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung (Vortrag auf neue Rechnung) angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Cornelius
Gnädig


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Die Gesellschaft hat Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter aus laufendem Kontokorrent in Höhe von Euro 0,00 (Euro 11.742,94) und eine Verbindlichkeit aus einem Darlehen in Höhe von Euro 61.800,00 (Euro 75.000,00).

gez. Cornelius Gnädig
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.08.2013 festgestellt.

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