FitStop Roth GmbH & Co. KG

91154 Roth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRA 15342
Eingetragen
29.9.2009

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

FitStop Roth GmbH & Co. KG

Roth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 53.907,00 39.205,00
I. Sachanlagen 53.907,00 39.205,00
B. Umlaufvermögen 32.225,42 9.779,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.777,68 3.708,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.447,74 6.070,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.187,03 1.187,03
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 62.200,95
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 0,00 57.200,95
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00 5.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.319,45 112.372,45

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 3.080,03 6.938,85
I. Kapitalanteile 3.080,03 6.938,85
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 2.839,82 6.938,85
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 5.240,21 0,00
3. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten 5.000,00 0,00
4. eingefordertes Kapital der Kommanditisten 240,21 0,00
B. Rückstellungen 7.081,17 2.131,17
C. Verbindlichkeiten 77.158,25 103.302,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 52.158,25 65.802,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.319,45 112.372,45

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Fitstop Roth GmbH & Co. KG wurde auf Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Die Bewertung erfolgte nach dem "going concern" Prinzip.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

n die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- (GWG) wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethode:

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2012 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Dr. Stefan Rauscher
Geschäftsführer: Doris Gartner

Sonstige besondere Vorkommnisse nach Ablauf des Geschäftsjahres 2012 waren nicht zu verzeichnen.

Die Gesellschaft ist weder an anderen Unternehmen beteiligt, noch sind andere Unternehmen, mit Ausnahme der Komplementärin, an ihr beteiligt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2013 festgestellt.

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