Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 25885
Vorher
Systemtechnik Erzgebirge Beteiligungs GmbH
Eingetragen
10.6.2010
Branche
Herstellung von Press-, Zieh- und StanzteilenHerstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Fertigung, Montage und Verkauf von Heizungs- und Sanitärverteilern sowie Zählermodulen; Lohnfertigung von Pressteilen für die Automobilindustrie; Sonderfertigung von Kleinteilen aus Blech und NE-Metallen sowie Entwicklung, Projektierung und Fertigung von Sondermaschinenbauprodukten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephanie Sieber
seit 15.12.2022
Prokura
Dennis Schäfer
seit 7.11.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schwarzenberg
46.000 €
92.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Systemtechnik Erzgebirge GmbH

Johanngeorgenstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 138.345,00 173.592,00
I. Sachanlagen 138.245,00 173.492,00
II. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 833.396,20 833.719,08
I. Vorräte 658.334,24 531.859,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 113.271,95 233.755,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 61.790,01 68.103,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.595,68 2.855,27
Summe Aktiva 976.336,88 1.010.166,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 571.662,04 459.800,83
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 300.000,00 300.000,00
III. Gewinnvortrag 109.800,83 31.158,57
IV. Jahresüberschuss 111.861,21 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 78.642,26
B. Rückstellungen 53.743,36 119.407,00
C. Verbindlichkeiten 350.931,48 430.958,52
Summe Passiva 976.336,88 1.010.166,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Systemtechnik Erzgebirge GmbH hat ihren Sitz in Johanngeorgenstadt und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. HRB 25885).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang einschließlich Anlagespiegel. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 113.271,95 0,00 233.755,86 0,00

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 50.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Abschluss- und Prüfungskosten sowie

Aufbewahrungsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 350.931,48 177.377,87 173.553,61 0,00
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten -64.620,98 255.348,50 175.610,02 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremde und außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 111,86 T€ auf neue

Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn

Dennis Schäfer.

Johanngeorgenstadt, den

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.9.2024.

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