Werner Ungnadner Service GmbH

Robert-Koch-Straße 2, 82152 Planegg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 125185
Eingetragen
19.4.1999
Branche
Wärme- und KältehandelErbringung von LogistikdienstleistungenErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Ablesung und Wartung von Wärme-, Wasser- und sonstigen Erfassungs- und Messgeräten. Weiterer Unternehmensgegenstand ist Erbringung von Hausmeister-Dienstleistungen sowie die Lösung von speziellen Logistik- und Transportproblemen.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Ungnadner
seit 31.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Lautensackstraße 1, 80687 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Werner Ungnadner Service GmbH

Planegg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 126.759,62 203.424,28
I. Sachanlagen 31.349,00 47.673,00
II. Finanzanlagen 95.410,62 155.751,28
B. Umlaufvermögen 421.836,39 435.148,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 418.710,17 399.282,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.126,22 35.865,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 359,88 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 548.955,89 638.572,76

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 338.835,72 355.394,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 330.394,22 273.027,09
III. Jahresfehlbetrag 16.558,50 -57.367,13
B. Rückstellungen 13.110,00 7.110,00
C. Verbindlichkeiten 197.010,17 262.878,54
D. Passive latente Steuern 0,00 13.190,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 548.955,89 638.572,76

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichte-rungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in der Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und Sonstige Vermögensgegenstände
122.552 0 234.028 0
Sonstige Vermögens-
gegenstände
296.158 290.585 165.255 149.598

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 46.011 46.011 0
Sonstige Verbindlich-keiten 114.819 24.313 90.506

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter von 22.144 € ausgewiesen.

Außerdem sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Berichtsjahr Verbindlichkeiten aus Altersvorsorge für den Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber einer Unterstützungskasse in Höhe von 90.506 € ausgewiesen.

Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 164.758 164.758 0
Sonstige Verbindlich-keiten 98.121 15.088 83.033

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Werner Ungnadner.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



München, den 14. Mai 2018


.................................................
Werner Ungnadner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.5.2018.

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