Gastronomiewelten LB GmbHLiquidiert

50389 Wesseling, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 60988
Eingetragen
6.8.2007
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Beratung und Betreibung von Gastronomie- , Schank- und Speisewirtschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Lierz
seit 6.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gastronomiewelten LB GmbH

Wesseling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 2.500,00
B. Anlagevermögen 33.292,57 32.540,00
I. Sachanlagen 33.292,57 32.540,00
C. Umlaufvermögen 47.901,44 64.234,80
I. Vorräte 6.833,25 9.805,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.896,80 44.304,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.171,39 10.124,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 749,16 691,35
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 225.485,86 205.950,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 307.429,03 305.916,24

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -230.950,09
III. Bilanzverlust 250.485,86 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 225.485,86 205.950,09
B. Rückstellungen 7.580,00 17.380,00
C. Verbindlichkeiten 299.849,03 288.536,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 307.429,03 305.916,24

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gastronomiewelten LB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.Im Jahr des Zugangs erfolgte die Abschreibung pro rata temporis.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu Euro 150,00 wurden sofort als Betriebsausgaben behandelt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 117.710,20 (Vorjahr: Euro 193.039,26).

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind liegen nicht vor.

Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen: Euro 0,00
Verbindlichkeiten: Euro 31.659,12

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Thomas Lierz

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Wesseling, 18.02.2011

gez. Thomas Lierz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2011 festgestellt.

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