Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 710547
Eingetragen
11.11.2010
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist nach Maßgabe des Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt die Führung von Zweckbetrieben im Sinne der Abgabenordnung, insbesondere - der Betrieb von stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen, insbesondere des Pflegeheims AWO Seniorenzentrum in Ettlingen - die Betreuung und der Betrieb von betreuten Seniorenwohnanlagen - der Betrieb von Sozialstationen, Nachbarschaftsdiensten und Betreuungsdiensten - ambulante Leistungen im Sinne des Sozialgesetzbuchs, insbesondere nach SGB XI und SGB V - die Durchführung von Projekten der Altenhilfe - Angebote der offenen Altenhilfe - Weitere Angebote in allen Sozialen Bereichen - Der Betrieb von Alten-, Wohn- und Pflegeheimen sowie die Mahlzeitendienste dienen in besonderem Maß dem in § 53 AO genannten Personenkreis.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ramiro Henze
seit 21.3.2017
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Karlsruhe-Land e.V.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AWO Albtal gGmbH

Bruchsal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 42.346,00 55.730,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 42.344,00 55.728,00
B. Umlaufvermögen 984.807,24 908.051,65
I. Vorräte 8.827,48 12.215,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 181.800,61 294.452,32
III. Guthaben bei Kreditinstituten 794.179,15 601.384,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.657,32 1.807,36
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.759,75 165.706,91
Aktiva 1.127.570,31 1.131.295,92

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 122.759,75 190.706,91
davon Verlustvortrag 190.706,91 535.956,05
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 97.759,75 165.706,91
B. andere Sonderposten 10.568,52 11.932,20
C. Rückstellungen 85.933,07 104.160,64
D. Verbindlichkeiten 1.012.042,23 1.006.383,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.012.042,23 1.006.383,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten 19.026,49 8.819,23
Passiva 1.127.570,31 1.131.295,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren rechtsformspezifische Regelungen zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: AWO Albtal gGmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bruchsal
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mannheim
Register-Nr.: 710547
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden  nach  der  voraussichtlichen  Nutzungsdauer  der Vermögensgegenstände linear bzw. degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode vorgenommen. Bei den Zugängen des Geschäftsjahres kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ergaben sich erkennbare Risiken oder war der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger so wurde dies berücksichtigt.

Soweit Risiken im Forderungsbestand vorhanden waren wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Sämtliche Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Liquiden Mittel (Kassenbestand) wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Für bereits geleistete Ausgaben die einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen waren wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten über einen Gesamtbetrag von Euro 89.681,69 (i.Vj. Euro 56.236,20) sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

Für bereits erhaltene Einnahmen, die einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (i.Vj. Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten über einen Gesamtbetrag von Euro 89.681,69 (i.Vj. Euro 56.236,20) sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte, Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.012.042,23 (Vorjahr: Euro 1.006.383,85).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 192.239,18 (i.Vj. Euro 204.367,97).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Der Betrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Pachtverhältnissen, der nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt jährlich TEuro 631.

Der Betrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen, der nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt jährlich TEuro 16.
Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 99 (i.Vj. 94).

Der Bilanzverlust beinhaltet einen Verlustvortrag i.H.v. Euro 190.706,91 (i.Vj. Euro 535.956,05).

Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr folgende Personen bestellt:

Herr Ramiro Henze, Waghäusel
Frau Elke Krämer, Forst



 

Bruchsal, den 10. Juni 2024

Gezeichnet:

Elke Krämer, Geschäftsführerin

Ramiro Henze, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2024 festgestellt.

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