AWO Soziale Dienste gGmbH
Selbe AdresseAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ramiro Henze seit 21.3.2017 | Geschäftsführer |
Elke, geb. Dziwinski Krämer seit 2.3.2015 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Karlsruhe-Land e.V. | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
AWO Albtal gGmbHBruchsalJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear bzw. degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode vorgenommen. Bei den Zugängen des Geschäftsjahres kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ergaben sich erkennbare Risiken oder war der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger so wurde dies berücksichtigt. Soweit Risiken im Forderungsbestand vorhanden waren wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Sämtliche Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Liquiden Mittel (Kassenbestand) wurden zu Nominalwerten angesetzt. Für bereits geleistete Ausgaben die einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen waren wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten über einen Gesamtbetrag von Euro 89.681,69 (i.Vj. Euro 56.236,20) sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert. Für bereits erhaltene Einnahmen, die einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (i.Vj. Euro 0,00). Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Verbindlichkeiten über einen Gesamtbetrag von Euro 89.681,69 (i.Vj. Euro 56.236,20) sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte, Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.012.042,23 (Vorjahr: Euro 1.006.383,85). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Die Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 192.239,18 (i.Vj. Euro 204.367,97). Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen Der Betrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet-, Pachtverhältnissen, der nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt jährlich TEuro 631. Der Betrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen, der nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt jährlich TEuro 16. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 99 (i.Vj. 94). Der Bilanzverlust beinhaltet einen Verlustvortrag i.H.v. Euro 190.706,91 (i.Vj. Euro 535.956,05). Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr folgende Personen bestellt: Herr Ramiro Henze, Waghäusel Frau Elke Krämer, Forst
Bruchsal, den 10. Juni 2024 Gezeichnet: Elke Krämer, Geschäftsführerin Ramiro Henze, Geschäftsführer sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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