Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 13834
Eingetragen
22.5.2017
Branche
Ambulante PflegediensteSonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Betrieb einer ambulanten Hauskrankenpflege sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Ausgenommen sind genehmigungspflichtige Tätigkeiten, sofern eine Genehmigung nicht eingeholt wird.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Scharschmidt Holm
seit 22.5.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Holm Scharschmidt
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Holm Scharschmidt
Laage
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Das Pflegeteam Laage GmbH

Laage

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 347.363,00 223.224,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 347.362,00 223.223,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 7.575,00 8.645,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 53.394,00 44.628,00
3. Fahrzeuge 286.393,00 169.350,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 600,00
B. Umlaufvermögen 878.783,50 660.433,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 670.570,72 565.255,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 472.421,78 467.000,92
2. sonstige Vermögensgegenstände 198.148,94 98.254,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 178.170,00 78.170,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 208.212,78 95.177,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.116,14 747,94
Aktiva 1.228.262,64 884.405,23

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 553.606,10 458.685,04
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 160.961,15 297.165,58
III. Jahresüberschuss 380.144,95 149.019,46
B. Rückstellungen 257.363,19 114.588,96
1. Steuerrückstellungen 55.678,19 6.850,96
2. sonstige Rückstellungen 201.685,00 107.738,00
C. Verbindlichkeiten 417.079,35 310.917,23
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 263.905,04 172.313,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   172.313,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.416,57 51.099,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 51.416,57 51.099,67
3. sonstige Verbindlichkeiten 101.757,74 87.503,77
davon aus Steuern 76.947,20 68.561,12
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 184,66 1.727,94
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 101.757,74 87.503,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 214,00 214,00
Summe Passiva 1.228.262,64 884.405,23

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.312.375,28 2.069.907,32
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 6.808,77 447,03
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 88.382,65 72.122,18
4. sonstige betriebliche Erträge 60.315,03 69.932,94
5. Materialaufwand 152.790,06 137.683,62
a) Lebensmittel 3.473,93 1.158,84
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 4.485,60 3.368,97
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 144.830,53 133.155,81
6. Personalaufwand 1.682.433,46 1.705.673,71
a) Löhne und Gehälter 1.418.130,49 1.436.669,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 264.302,97 269.003,99
davon Aufwendungen für Altersversorgung 6.264,00 6.264,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 104.872,56 58.377,84
8. Mieten, Pacht, Leasing 35.850,00 44.400,00
9. Abschreibungen 68.794,31 54.411,15
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 68.794,31 54.411,15
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 19.163,80 12.817,78
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 16.274,18 44.314,22
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 916,28  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.474,69 5.711,69
14. Jahresüberschuss 380.144,95 149.019,46

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Das Pflegeteam Laage GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Laage
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Rostock
Register-Nr.: 13834

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 178.170,00 EUR (Vorjahr: 78.170,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 153.174,31 EUR (Vorjahr: 310.917,23 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 263.905,04 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



Laage, 28.03.2024
H. Scharschmidt
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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