Oschmi GmbHLiquidiert

23909 Ratzeburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 1391 RZ
Eingetragen
8.2.2006
Branche
Herstellung von BüromöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung von und der Handel mit Schul- und Organisationstafeln, audiovisuelle Einrichtungen und Lehrmitteln und ähnlichen Gegenständen aus Materialien aller Art sowie Möbeln und Behältnissen aller Art und Stahlgestellen.

Historie

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Management

NameRolle
Carmen Buth
seit 4.12.2008
Prokura
Dirk Heuer
seit 4.12.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Salem
25.566 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Oschmi GmbH

Ratzeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1,41 0,00
davon eingefordert 1,41 0,00
B. Anlagevermögen 16.672,20 54.434,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 16.538,00 54.306,00
III. Finanzanlagen 133,20 127,00
C. Umlaufvermögen 192.974,84 539.672,33
I. Vorräte 161.445,61 372.897,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.688,34 148.807,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.840,89 17.967,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 567,19 2.702,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.215,64 596.808,47

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 9.316,86 21.684,28
I. gezeichnetes Kapital 25.566,00 25.564,59
II. Bilanzverlust 16.249,14 3.880,31
B. Rückstellungen 6.753,00 8.761,00
C. Verbindlichkeiten 194.145,78 566.363,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.215,64 596.808,47

Anhang

1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Ein Lagebericht wurde nicht aufgestellt (§ 264 Abs. 1 HGB).

2 Gliederungsgrundsätze und andere formelle Besonderheiten

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz wurde weitestgehend beibehalten.

Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gem. § 42 Abs. 3 GmbHG in der Bilanz gesondert ausgewiesen oder im Anhang angegeben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Aktivseite

Erworbene abnutzbare immaterielle Anlagewerte sowie Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Anschaffungskosten wurden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt (§ 255 Abs. 1 HGB).

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und linear gemäß § 7 Abs. 1 EStG bzw. degressiv gem. § 7 Abs. 2 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150 EUR) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Der Sammelposten gem. § 6 Abs. 2 a EStG wurde wegen untergeordneter Bedeutung in die Handelsbilanz übernommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten unfertiger und fertiger Erzeugnisse wurden neben den Einzelkosten angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko angesetzt.

Passivseite

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ermittelt.

4 Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

5 Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen i. H. v. 0,00 EUR (Vorjahr: 214,57 EUR).

In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. H. v. 0,00 EUR (Vorjahr: 55.000,15 EUR) enthalten.

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 194.145,78 EUR (Vorjahr: 566.363,19 EUR).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

6 Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens bis zum 07.11.2008 durch Herrn Eckhard Krause, Kaufmann, und ab dem 08.11.2008 durch Herrn Dirk Heuer, Holzbetriebstechniker, geführt.

 

Ratzeburg, den 19. Oktober 2009

gez. Eckhard Krause

gez. Dirk Heuer

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