Getreide Burkartshain GmbH

Kührener Straße 3, 04808 Wurzen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 4524
Vorher
Wurzen-Obst Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
31.1.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBetrieb von BaumschulenAnbau von sonstigem Obst und Nüssen a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist: Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmsn zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Gegenstand der Gesellschaft kann auch sein, Organ im Rahmen eines steuerlichen Organverhältnisses zu sein. Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführung ermächtigen, einen Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen; der Anbau von Obst und Früchten aller Art, der Garten- und Landschaftsbau sowie die Pflanzenvermehrung und -verkauf. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Gunter Naundorf
seit 20.9.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
LPG Wurzen-Ost
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

LPG Wurzen-Ost
Germany
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Getreide Burkartshain GmbH (vormals: Wurzen-Obst Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Wurzen-Roitzsch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

1. Bilanz

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 819.925,03 819.182,78
Anlagevermögen 819.925,03 819.182,78
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.495,33 834.154,44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.001.336,32 606.027,19
Umlaufvermögen 1.013.831,65 1.440.181,63
Aktiva 1.833.756,68 2.259.364,41

Passiva

  Geschäftsjahr Vorjahr
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital    
1. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
  25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 139.242,49 139.242,49
III. Gewinnvortrag 479.092,98 66.579,32
IV. Jahresüberschuss 18.086,19 412.513,66
Eigenkapital 661.986,25 643.900,06
B. Rückstellungen 5.000,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.166.770,43 1.610.464,35
Passiva 1.833.756,68 2.259.364,41

2. Anhang zum Jahresabschluss

A. Allgemeine Angaben

Das Unternehmen hat ihren Sitz in Wurzen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig (HRB 4524).

Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Anforderungen der §§ 266 und 275 HGB hinsichtlich Gliederung und Ausweis beachtet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse wurden aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG angepasst. Durch Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG werden Mehrerträge in Höhe von 13.006,79 EUR in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten abzüglich

planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagen werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Zuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und nach vier Jahren als Abgang erfasst.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet.

Fertige Erzeugnisse werden mit den Standardherstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalwert eingestellt.

Das Stammkapital ist eingezahlt.

Der Jahresabschluss wurde unter gesellschaftsvertragsgemäßer Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt (§ 270 Abs. 2 HGB).

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bei der Bewertung werden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge enthalten, die auch Forderungen gegen verbundene Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenständen 957,28 868,15

• Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel (EUR)

Verbindlichkeiten Geschäftsjahr mit einer Restlaufzeit von Vorjahr mit einer Restlaufzeit von
bis zu 1 Jahr üb. 5 Jahre bis zu 1 Jahr üb. 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 122.967,20 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 201,58 0,00 0,00 0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen 85.260,03 761.313,12 260.597,11 762.648,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1.668,34 0,00 138.452,57 0,00
  87.129,95 761.313,12 522.016,88 762.648,05

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind.

• Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB in EUR.

D. Sonstige Angaben

• Mitglieder der Geschäftsführung:

Vor- und Zuname Stellung Zugehörigkeit von / bis
Torsten Kühne Geschäftsführer Seit 03.2010

Am Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen an die Mitglieder Geschäftsführung.

3. Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 23.08.2017 festgestellt.

 

Die Geschäftsführung

Torsten Kühne

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
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Chronologischer Abdruck

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