Grewe
Automobilhandelsgesellschaft mbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
270.240,50 |
226.807,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
97.697,00 |
115.420,00 |
| II.
Sachanlagen |
172.543,50 |
111.387,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.139.237,77 |
4.279.812,19 |
| I.
Vorräte |
2.761.791,72 |
3.731.940,65 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
368.840,57 |
544.806,89 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.605,48 |
3.064,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.773,28 |
648,79 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
86.002,26 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.511.253,81 |
4.507.267,98 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
162.344,15 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
250.000,00 |
250.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
87.655,85 |
101.173,70 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
248.346,41 |
-13.517,85 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
86.002,26 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
17.650,00 |
24.068,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.493.603,81 |
4.320.855,83 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.511.253,81 |
4.507.267,98 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Die Bilanz ist nach dem allgemeinen Gliederungsschema
des § 266 HGB aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB
erstellt.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Bilanzierung und Bewertung wurden die
gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen,
bewertet. Vermögensgegenstände mit
Anschaffungskosten vom mehr als EUR 150,00 und bis zu EUR
1.000,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurde ein
Sammelposten gebildet, der ab dem Zugangsjahr über 5
Jahre linear abgeschrieben wird.
Vorräte
Die Vorräte wurden durch körperliche
Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag erfasst und zu
Anschaffungskosten, einschließlich
Anschaffungsnebenkosten unter Beachtung des
Niederstwertprinzips bewertet.
Vorführwagen, die nicht dazu bestimmt
sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, werden
im Umlaufvermögen als Vorräte ausgewiesen.
Forderungen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert bewertet. Das allgemeine Ausfallrisiko wurde durch
eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 1%
berücksichtigt.
Liquide Mittel
Kassenbestände und Guthaben bei
Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag ausgewiesen.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Zur Vermeidung der Überschuldung hat der
Gesellschafter eine Rangrücktrittserklärung
abgegeben.
Rückstellungen
Rückstellungen wurden für ungewisse
Verbindlichkeiten bilanziert. Sie wurden zu dem Betrag
bewertet der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen
Rückzahlungsbeträgen passiviert. Von den
ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben TEuro 3.400 (Vorjahr:
TEuro 4.213) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und TEuro
49 (Vorjahr: TEuro 63) eine Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren.
III.
Sonstige Angaben
Zahl der Beschäftigten
Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 2008
sozialversicherungspflichtig beschäftigt (ohne
Auszubildene):
|
Beschäftigte
|
Beschäftigte
|
|
2008
|
2007
|
Angestellte
|
12
|
17
|
Arbeiter
|
10
|
11
|
Mitglieder der Geschäftsführung
Alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer ist Herr Oliver Grewe
Prokura
Einzelprokura besteht für:
- Herrn Thomas Berlinghoff, Hamm
- Frau Mechthild Rennebaum, Ense
Unterschrift der Geschäftsleitung
|