DEVOCOM
GmbH
Wuppertal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5,00 |
5,00 |
| I.
Sachanlagen |
5,00 |
5,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.064,22 |
3.001,97 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.995,30 |
2.967,98 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.995,30 |
2.967,98 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
68,92 |
33,99 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
329,34 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.398,56 |
3.006,97 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
1.202,14 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| II.
Bilanzverlust |
12.829,34 |
11.297,86 |
| davon
Verlustvortrag |
11.297,86 |
10.013,47 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
329,34 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
2.300,00 |
1.700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
98,56 |
104,83 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
98,56 |
104,83 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.398,56 |
3.006,97 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde
nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Sie hat von den
größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 266, 276 bzw. 288 HGB für die Offenlegung
Gebrauch gemacht.
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266
Absätze 2 und 3 HGB.
II. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
1. Sachanlagen
Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgte zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter
Berücksichtigung nutzungsbedingter,
planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der
planmäßigen Abschreibungen war die
voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen
Vermögensgegenstandes. Die beweglichen
Wirtschaftsgüter wurden linear abgeschrieben.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert
angesetzt.
3. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten
angesetzt.
4. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und
wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist.
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Erfüllungsbetrag bilanziert.
III. Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von
1.995,30 € enthalten.
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet und
weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag
in Höhe von 329,34 € aus. Die bilanzielle
Überschuldung der Gesellschaft führt, aufgrund
der bis Ende 2013 befristeten Änderungen des § 19
Abs. 2 Insolvenzordnung, nicht zu einer
Insolvenzantragspflicht der Gesellschaft, sofern die
Fortführung des Unternehmens nach den Umständen
überwiegend wahrscheinlich ist.
3. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist zur Hälfte
eingezahlt.
4. Bilanzverlust
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe
von 11.297,86 € enthalten.
5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeitenspiegel
|
Stand
|
|
|
31.12.2011
|
bis 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
1. Sonstige
Verbindlichkeiten
|
98,56 €
|
98,56 €
|
0,00 €
|
6. Abzinsung
Aus Wesentlichkeitsgründen wurden Abzinsungen
nicht vorgenommen.
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
V. Sonstige Angaben
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen
Verpflichtungen.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert
geführt durch:
Herr Rüdiger Barstat, Wuppertal
Der Geschäftsführer ist allein
vertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter mit Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Wuppertal, 29.05.2013
Rüdiger Barstat
-Geschäftsführer-
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 1.995,30 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 2.967,98 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2013 festgestellt.
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