SPVG Ahorn Betriebs-GmbHLiquidiert

96482 Ahorn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coburg HRB 5053
Eingetragen
22.9.2011
Branche
Betrieb von SportanlagenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Betrieb der Vereinsgaststätte sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für den Verein Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V., insbesondere im sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Leonhardt
seit 25.9.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SPVG Ahorn Betriebs-GmbH

Ahorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 31.08.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

346,90

II. Sachanlagen

2.032,00

2.378,90

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.360,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

807,84

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

7.109,80

11.277,64

C. Rechnungsabgrenzungsposten

500,00

Summe Aktiva

14.156,54



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

12.500,00

eingefordertes Kapital

12.500,00

II. Jahresfehlbetrag

8.197,02

4.302,98

B. Rückstellungen

500,00

C. Verbindlichkeiten

9.353,56

Summe Passiva

14.156,54

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Für eine klare und übersichtliche Darstellung werden die Ausweiswahlrechte im Anhang dargestellt.

Eine Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung war nicht vorzunehmen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, erstellt.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt. Das Gliederungsschema des § 266 Abs. 2, 3 HGB wurde gemäß § 265 Abs. 5, 6 HGB angepasst und erweitert.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen erfolgt die Abschreibung linear.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 mit 20%, abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Flüssige Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten zum Nominalwert bewertete Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

II. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

2. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit kleiner einem Jahr betrug TEUR 9.

In den sonstigen Verbindlichkeiten waren solche aus Steuern in Höhe von TEUR 1 und solche aus sozialer Sicherheit in Höhe von TEUR 3 enthalten.

3. Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

III. Sonstige Angaben

1. Organe

Geschäftsführer: Hans-Dietrich Roth, kaufmännischer Leiter

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Ahorn, 5. Dezember 2012

gez. Geschäftsführer

 

Hans-Dietrich Roth

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2012

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