TR-Nord GmbH - Oldtimertechnik -

Barmstedter Straße 7, 25485 Hemdingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 746 EL
Eingetragen
6.7.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Betrieb eines Kraftfahrzeughandels für Neu- und Gebrauchtwagen einschließlich Finanzierung und Leasing sowie der Betrieb einer Kfz-Reparaturwerkstatt einschließlich Abschleppdienst. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und / oder deren Geschäftsführung zu übernehmen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Sonja Dwinger
seit 10.5.2016
Prokura
Bruno Dwinger
seit 6.7.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

TR-Nord GmbH - Oldtimertechnik -

Hemdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 425,00 725,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,51 0,51
2. technische Anlagen und Maschinen 15.496,00 17.147,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.642,00 61.138,51 40.249,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 68.712,26 66.986,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.825,95 8.827,63
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.481,60 49.307,55 3.139,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.515,63 17.896,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.619,14 3.803,86
SUMME AKTIVA 182.718,09 158.776,60

Passivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 67.062,62 67.062,62
III. Jahresüberschuss 6.084,46 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.488,00 1.631,00
C. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.157,71 19.730,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 20.157,71 (19.730,99)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.824,90 14.089,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 22.824,90 (14.089,78)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 71,65 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 71,65 (0,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten 37.064,16 80.118,42 28.297,62
- davon aus Steuern in EUR: 18.005,76 (1.422,73)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 37.064,16 (28.297,62)
SUMME PASSIVA 182.718,09 158.776,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der TR Nord GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.307,55 0,00 11.967,52 0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 80.118,42 80.118,42 62.118,39 62.118,39

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei den Herren Peter und Bruno Dwinger, beide Hemdingen

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hemdingen, 16. Dezember 2011

Geschäftsführer

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