SG Stevo Gradinjan GmbHLiquidiert

Hochsträßblick 4, 89155 Erbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3640
Eingetragen
20.5.1998
Branche
Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von Metallkonstruktionen
Gegenstand
Führung einer Schweißerei.

Historie

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Management

NameRolle
Stevo Gradinjan
seit 17.10.2018
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

SG Stevo Gradinjan GmbH

Erbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 76.849,67 80.001,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.227,93 79.471,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 72.727,00 76.380,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.621,74 530,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 442,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.850,67 80.444,83

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 73.953,59 70.732,29
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 45.167,70 49.159,30
III. Jahresüberschuss 3.221,30 -3.991,60
B. Rückstellungen 1.500,00 1.783,58
C. Verbindlichkeiten 1.397,08 7.928,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.397,08 7.928,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.850,67 80.444,83

Anhang

I. Allgemeine Angaben

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen der §§ 242 - 251 HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der §§ 264 ff HGB, aufgestellt.

Bei der Umstellung auf das BilMoG wurden die Vorschriften von Art. 66 und 67 EGHGB beachtet.

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft waren aufgrund des BilMoG keine Anpassungen zum 01. Januar 2010 erforderlich.

3. Bewertungsmethoden

Die Bewertungsgrundsätze der §§ 252 - 256 HGB sind beachtet. Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

a) Anlagevermögen

Vom Aktivierungswahlrecht für etwa selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände im Sinne des § 248 Abs. 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Nutzungsdauern orientieren sich grundsätzlich an steuerlichen Richtwerten.

Anpassungen werden vorgenommen, soweit die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer abweicht.

Die Sachanlagen werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgten bei Anschaffungen des Geschäftsjahres zeitanteilig.

Es erfolgten weder Sonderabschreibungen noch außerplanmäßige Abschreibungen.

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

c) Passivposten

Die Rückstellungen sind nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt, wobei allen erkennbaren Risiken Rechnung getragen wurde.

Eine Abzinsung der Rückstellungen nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB erfolgte nicht, da sämtliche Positionen eine voraussichtliche Restlaufzeit von unter einem Jahr besitzen.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Gesellschaft rechnet bei der Erfüllung der Passivposten nicht mit künftigen Preis- und Kostensteigerungen, so dass die Bewertung mit den Preis- und Kostenverhältnissen des Bilanzstichages erfolgte.

II. Einzelangaben zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Restlaufzeit:

  Stand davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2010
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.184,84 2.184,84 0,00
b) Sonstige Vermögensgegenstände * 73.043,09 316,09 72.727,00
  75.227,93 2.500,93 72.727,00

*davon gegenüber Gesellschaftern: € 72.727,00

2. Verbindlichkeitenspiegel

Zusammensetzung und Restlaufzeit:

    mit einer Restlaufzeit von  
  Stand 31.12.2010
bis zu 1 Jahr
1 - 5 Jahre
mehr als 5 Jahre
gesicherte Beträge
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Verbindlichkeiten* 1.397,08 1.397,08 0,00 0,00 0,00
  1.397,08 1.397,08 0,00 0,00 0,00

*davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00

III. Zusätzliche Angaben

1. Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2010

Herr Stevo Gradinjan

 

Erbach, den 17.02.2012

SG Stevo Gradinjan GmbH

Stevo Gradinjan, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 72.727,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.802,86 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 76.380,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.

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