HDN Nord GmbHLiquidiert

22043 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 135922
Eingetragen
24.3.2015
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und MaschinenHausmeisterdienste
Gegenstand
die Erbringung von Dienstleistungen in und an Gebäuden, insbesondere die Gebäudereinigung und der Hausmeisterservice.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Fethi Öküzbogan
seit 5.8.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HDN Nord GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 4.287,00 4.886,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 583,00 1.583,00
II. Sachanlagen 3.704,00 3.303,00
B. Umlaufvermögen 159.397,70 133.380,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.167,05 110.773,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.230,65 22.606,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.444,76 382,04
Summe Aktiva 165.129,46 138.648,15

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 29.937,18 29.790,10
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.790,37 2.168,22
III. Jahresüberschuss 146,81 2.621,88
B. Rückstellungen 7.058,36 5.108,00
C. Verbindlichkeiten 128.133,92 103.750,05
Summe Passiva 165.129,46 138.648,15

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht xxx unter HRA/HRB 135922 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB-Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von xx bis xx Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn/Bilanzverlust ist ein Gewinnvortrag/Verlustvortrag in Höhe von EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Verbindlichkeiten 100494,74
100.494,74 65.654,69 27.639,18

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 3.500,00 (Vj.: EUR 4.979,80).

Sonstige Angaben

Außerordentliche Aufwendungen / Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außerordentliche Erträge in Höhe von EUR 21.181,19 enthalten.

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 26 Arbeitnehmer (Vorjahr: 25 beschäftigt.

 

Hamburg, den 21.06.2024

Dieter Steinerstauch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.6.2024.

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