Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 8575
Eingetragen
23.4.2002
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Varietés und KleinkunstbühnenEinzelhandel mit Getränken
Gegenstand
Betrieb der Cafe - Bar "Kaminski" in Regensburg, Hinter der Grieb 6.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Schoierer
seit 20.11.2003
Geschäftsführer
Matthias Brunner
seit 20.11.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Matthias Brunner
93051 Regensburg, Heydenreichstr. 2
12.500 €
50.00%
Thomas Schoierer
93161 Sinzing-Eilsbrunn, Nittendorfer Weg 10
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaminski GmbH

Sinzing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 11.000,00
B. Anlagevermögen 5.391,00 6.730,00
I. Sachanlagen 5.391,00 6.730,00
C. Umlaufvermögen 28.130,68 17.737,22
I. Vorräte 7.318,43 7.747,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 340,35 807,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.471,90 9.181,82
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 65.286,26 58.038,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.807,94 93.505,74

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 14.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 83.038,52 79.907,38
III. Jahresüberschuss 3.752,26 -3.131,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 65.286,26 58.038,52
B. Rückstellungen 1.400,00 1.400,00
C. Verbindlichkeiten 97.407,94 92.105,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.961,06 12.322,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.807,94 93.505,74

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kaminski GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögen bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
   Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 11.961,06 (Vorjahr: Euro 12.322,64).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 84.340,88 (Vorjahr: Euro 78.425,10).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Matthias Brunner und Herrn Thomas Schoierer  geführt.

Regensburg,
gez. die Geschäftsführung
Herr Matthias Brunner und Herr Thomas Schoierer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2011 festgestellt.

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