VAGdashCOM GmbHLiquidiert

Ecksee 53, 44805 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 11984
Eingetragen
2.2.2009
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Hard- und Software

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Dechange
seit 5.3.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Andreas Dechange
Oberhausen
12.500 €
50.00%
Marcus Meier
Bochum
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VAGdashCOM GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.151,00 5.310,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 501,00 670,00
II. Sachanlagen 6.650,00 4.640,00
B. Umlaufvermögen 40.242,76 39.073,19
I. Vorräte 18.669,45 18.086,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.070,01 2.024,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.503,30 18.962,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 624,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.393,76 45.007,94

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.638,93 16.956,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 11.138,93 4.456,65
davon Gewinnvortrag 4.456,65 -1.767,86
B. Rückstellungen 10.414,10 7.223,41
C. Verbindlichkeiten 13.340,73 20.827,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.281,26 12.924,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.393,76 45.007,94

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma VAGdashCOM GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhlichen  Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

In der Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2009 angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens deren Wert EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen wurden in einen Sammelposten eingestellt, welcher über die Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt wird.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betreffen die laufenden noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortag von EUR 4.456,65 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 6.682,28.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 11.138,93, der zu verwenden ist.

Der Bilanzgewinn von  EUR 11.138,93 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Andreas Dechange und Marcus Meier

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


Sachverhalte             Betrag

Ausleihungen 0,00  EUR

Forderungen 0,00  EUR

Verbindlichkeiten 18.601,47  EUR
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.059,47 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.903,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2011 festgestellt.

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