Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 3396
Eingetragen
16.2.1990
Branche
Herstellung von PolstermöbelnHerstellung von BüromöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Der Betrieb einer Sattlerei und Polsterei, nämlich Herstellung und Vertrieb.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Markus Heubel
seit 12.5.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heubel GmbH

Holzwickede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 51.882,00 64.470,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 51.881,00 64.469,00
B. Umlaufvermögen 990.092,11 888.651,51
I. Vorräte 809.130,92 695.901,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 164.386,98 186.008,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.574,21 6.741,90
Aktiva 1.041.974,11 953.121,51

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 437.306,30 460.689,21
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 434.689,21 392.027,11
III. Jahresfehlbetrag 23.382,91 -42.662,10
B. Rückstellungen 35.917,99 45.696,80
C. Verbindlichkeiten 568.749,82 446.735,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 559.051,19 431.795,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.698,63 14.939,79
davon gegenüber Gesellschaftern 24.603,96 24.302,06
Passiva 1.041.974,11 953.121,51

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firmenname laut Registergericht: Heubel GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Holzwickede
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamm
Register-Nr.: HRB 3396

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt auf der Basis der Material- und Fertigungseinzelkosten. Diese werden um angemessene Gemeinkosten-zuschläge erhöht. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Bewertung einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % auf den nicht einzelwertberichtigten und um die Umsatzsteuer berichtigten Netto-Forderungsbestand vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 14.939,79 Euro.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 19.680,00 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverhältnissen: 19.680,00 Euro.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 15.



 

Holzwickede, 29. Mai 2024


Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Markus Heubel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2024 festgestellt.

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