Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 2291 EL
Eingetragen
13.7.2006
Branche
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Die Durchführung von Industriemontagen sowie der Handel, Vertrieb und Wartung mit Montagegütern und Altmetallen; es handelt sich nur um erlaubnisfreie Güter

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Anne Augustin
seit 24.2.2017
Geschäftsführer
Andreas Weinhardt
seit 13.7.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

wekon GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 128.075,00 164.442,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 128.073,00 164.440,00
B. Umlaufvermögen 613.414,68 516.763,86
I. Vorräte 0,00 333,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.707,48 111.916,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 534.707,20 404.513,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.182,77 1.182,77
Aktiva 742.672,45 682.388,63

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 662.213,57 611.874,54
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 586.874,54 460.257,07
III. Jahresüberschuss 50.339,03 126.617,47
B. Rückstellungen 33.835,60 34.213,00
C. Verbindlichkeiten 45.915,23 35.593,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 708,05 708,05
Summe Passiva 742.672,45 682.388,63

Anhang

Wekon GmbH, Elmshorn
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: wekon GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Elmshorn
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Pinneberg
Register-Nr.: 2291

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn  und Verlustrechnung basiert auf den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn  und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern von einem Jahr bis drei Jahren vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern von einem Jahr bis dreizehn Jahren vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und bei entsprechendem Werteverzehr  degressiv vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungskosten innerhalb der Grenzen des § 6 Abs. 2 EStG lagen, wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das Niederstwertprinzip sowie der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurden beachtet.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit den Anschaffungskosten bewertet. Neben erforderlichen Einzelwertberichtigungen berücksichtigt eine Pauschalwertberichtigung von 1,00 % das latente Ausfallrisiko.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Innerhalb des Postens Eigenkapital wurde das gezeichnete Kapital mit dem Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die Rückstellung wurde mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Bewertet wurden die Rückstellungen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen (Kaution LogPay) mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 700,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 45.204,53 (Vorjahr: EUR 35.593,04).

Nicht bilanzierte sonstige Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 104.960,01 (Vorjahr: EUR 101.360,14) sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

Unterschrift der Geschäftsführung



 

Elmshorn, den 16. Januar 2025

Bachelor of Arts (B.A.)Anne Augustin
Geschäftsführerin
Dipl. Ing. Andreas Weinhardt
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2025 festgestellt.

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