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Holding GmbH
Sontra
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
452.166,79 |
417.266,70 |
| I.
Sachanlagen |
7.222,00 |
8.907,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
7.222,00 |
8.907,00 |
| II.
Finanzanlagen |
444.944,79 |
408.359,70 |
| 1.
Beteiligungen |
312.987,45 |
312.627,45 |
| 2.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
45.026,65 |
0,00 |
| 3.
sonstige Ausleihungen |
86.930,69 |
95.732,25 |
| B.
Umlaufvermögen |
517.751,84 |
532.130,96 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
73.034,27 |
37.341,05 |
| 1.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
60.972,42 |
30.230,42 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
12.061,85 |
7.110,63 |
| II.
Wertpapiere |
429.617,56 |
426.692,82 |
| 1.
sonstige Wertpapiere |
429.617,56 |
426.692,82 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
15.100,01 |
68.097,09 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
483,13 |
328,94 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
447.776,98 |
522.528,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.418.178,74 |
1.472.255,26 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
547.528,66 |
604.174,72 |
| III.
Jahresüberschuss |
74.751,68 |
56.646,06 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
447.776,98 |
522.528,66 |
| B.
Rückstellungen |
5.160,00 |
2.400,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
5.160,00 |
2.400,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.413.018,74 |
1.469.855,26 |
| 1.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.413.018,74 |
1.469.855,26 |
| davon
aus Steuern |
466,56 |
17.376,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.413.018,74 |
1.469.855,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.418.178,74 |
1.472.255,26 |
Anhang
I.
Bilanzierungs und Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz
des Geschäftsjahres und die Vorjahreszahlen der
Gewinn und Verlustrechnung wurden unverändert aus dem
Jahresabschluß des vorangegangenen
Geschäftsjahres übernommen. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum
Abschlußstichtag einzeln bewertet. Es wurde
vorsichtig bewertet und alle vorhersehbaren Risiken und
Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden
sind, berücksichtigt. Bei der Bewertung wurde von der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
ausgegangen. Gewinne wurden nur ausgewiesen, soweit sie am
Abschlußstichtag bereits realisiert waren.
Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig
von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im
Jahresabschluß ausgewiesen. Die auf den
vorhergehenden Jahresabschluß angewandten
Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Gegenständen
vermindert um planmäßige Abschreibungen
angesetzt. Nicht werthaltige Ausleihungen sind mit dem
Erinnerungswert in Höhe von € 1,00 ausgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag
ausgewiesen.
Die sonstigen Wertpapiere sind mit den
Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Kurswert des
Bilanzstichtages angesetzt.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenso wie
der Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital mit dem
Nennbetrag ausgewiesen.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlich sind.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren beibehalten.
II.
Angabe zu den Restlaufzeiten und Sicherheiten der
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit
bis zu einem Jahr und sind nicht gesichert. Von den
Verbindlichkeiten bestehen € 1.412.512,43
gegenüber Gesellschaftern.
II.
Angabe der Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans
Geschäftsführer der Gesellschaft war im
Geschäftsjahr
Herr Paul Wilhelm Link, 36205 Sontra
Sontra, den 19.03.2012
Die Geschäftsführung
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