DG
Engineering GmbH
Bremen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| davon
eingefordert |
1.961.769,11 |
1.967.673,63 |
| A.
Anlagevermögen |
6,00 |
62,00 |
| I.
Sachanlagen |
6,00 |
62,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
459.253,14 |
526.145,16 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
449.425,93 |
434.915,45 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
9.827,21 |
91.229,71 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
135.153,94 |
135.769,11 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
594.413,08 |
661.976,27 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| III.
Verlustvortrag |
1.961.769,11 |
1.967.673,63 |
| IV.
Jahresüberschuss |
615,17 |
5.904,52 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
135.153,94 |
135.769,11 |
| B.
Rückstellungen |
72.211,37 |
69.215,91 |
| C.
Verbindlichkeiten |
522.201,71 |
592.760,36 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
594.413,08 |
661.976,27 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DG Engineering GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Angaben, die wahlweise in
der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im
Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
2.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
2.1
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
orientieren sich grundsätzlich an den
handelsrechtlichen Bestimmungen. Über die angewandten
Methoden berichten wir wie folgt:
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Abweichungen der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen
nicht vor. Über die angewandten Methoden berichten wir
wie folgt:
2.2
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
2.3
Umlaufvermögen
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet.
2.4
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
2.5
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Angaben zu den Restlaufzeiten sind unter Ziff.
3.3 dargestellt.
3.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
3.1
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
In den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen sind enthalten:
Art der Forderung zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2014
|
31.12.2014
|
kleiner 1 Jahr
|
größer 1 Jahr
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
10,2
|
10,2
|
0,0
|
gegenüber
verbundenen Unternehmen
|
129,7
|
129,7
|
0,0
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
309,5
|
309,5
|
0,0
|
Summe
|
449,4
|
449,4
|
0,0
|
3.2
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im
Wesentlichen Rückstellungen für
Gewährleistungsrisiken, Urlaubs- und
Mehrarbeitsansprüche, Weihnachtsgratifikationen,
Abschluss- und Prüfungskosten, Montagekosten,
Provisionen, Beratungskosten und Schadenersatzforderungen.
3.3
Aufgliederung der Verbindlichkeiten und
Sicherungsrechte
Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und
Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten:
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 522.201,71
(Vorjahr: Euro 592.760,36).
|
Stand am 31.12.2014
|
Restlaufzeit bis 1
Jahr
|
Restlaufzeit über
5 Jahre
|
durch Grund-
Pfandrechte- u. Mitverpflicht. Dritter gesichert
|
gesichert durch
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
13.716,37
|
13.716,37
|
0,00
|
0,00
|
-
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
508.485,34
|
508.485,34
|
0,00
|
0,00
|
-
|
- davon aus Steuern
|
8.998,69
|
8.998,69
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
522.201,71
|
522.201,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Für Verbindlichkeiten bestehen keine
Sicherungsrechte.
3.4
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor, das
Jahresergebnis 2014 auf neue Rechnung vorzutragen.
4.
Sonstige Pflichtangaben
4.1
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer,
Herrn Dr. Peter Heesch geführt. Er ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Eberbach, den 29. Juni 2015
Peter Heesch
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2015 festgestellt.
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