ComSec Communication & Security Engitrading GmbHLiquidiert

Uhlandstraße 11, 70182 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 224390
Eingetragen
14.11.1997
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Beschaffung elektrischer und elektronischer Komponenten der Meß- und Regeltechnik für den Kommunikations- und Sicherheitsbedarf auf den Märkten des Inund Auslands, deren Bearbeitung in Kompatibilität und Design durch Erbringung der dafür erforderlichen Ingenieurleistungen und deren Vertrieb im In- und Ausland.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ComSec Communication & Security Engitrading GmbH

Leinfelden-Echterdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.028,00 1.400,00
I. Sachanlagen 1.028,00 1.400,00
B. Umlaufvermögen 49.877,61 75.573,56
I. Vorräte 0,00 747,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.904,94 2.549,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.972,67 72.276,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 927,00 3.689,02
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.815.848,47 1.785.279,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.867.681,08 1.865.942,01

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 1.811.279,43 1.757.421,30
III. Jahresfehlbetrag 30.569,04 53.858,13
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.815.848,47 1.785.279,43
B. Rückstellungen 82.500,00 82.750,00
C. Verbindlichkeiten 1.784.126,08 1.783.192,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.744.126,08 1.743.192,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.055,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.867.681,08 1.865.942,01

Anhang


  für das Geschäftsjahr 2010/2011
 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
  
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
 
III. Angaben zur Bilanz

1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Liquidator schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in Höhe von  30.569,04 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Sonstige Rückstellungen

 
Euro
Die sonstigen Rückstellungen betragen
82.500,00
davon entfallen auf:
 
 
Tantieme 2007/2008
80.000,00
 
Berufsgenossenschaft
0,00
 
Garantieleistungen
0,00
 
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
0,00
 
Abschluss- und Prüfungskosten
2.500,00
 
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
0,00

3. Verbindlichkeiten

Art der Verbind-
lichkeit
Gesamt-
betrag
davon Restlaufzeit
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre
 

davon besichert
Art der Sicherheit
gegenüber Kreditinsti-
tuten


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


aus Lieferungen und Leistungen



8.126,08



8.126,08



0,00



0,00



0,00



 
Sonstige Verbindlich-
keiten


1.776.000,00


1.736.000,00


0,00


0,00


0,00


 
Summe
1.784.126,08
1.744.126,08
0,00
0,00
0,00
 

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
 
V. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name, Vorname
ausgeübter Beruf:
Eppler, Gerd
Liquidator

VI.   Angaben gem § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 1.730.000,00 Euro (Vorjahr: 1.730 TEuro).

Stuttgart, den 8. November 2012

ComSec Engitrading GmbH i.L.

Liquidator
Gerd Eppler  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2012 festgestellt.

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