Simon GmbHLiquidiert

Oststraße 36, 59065 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 1949
Eingetragen
13.2.1995
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
der Handel mit Elektromaterial und Elektrogeräten sowie die Ausübung des Elektroinstallationshandwerks und der Handel mit und die Montage von elektronischen oder mechanischen Absicherungen.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Simon
seit 2.1.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Simon GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 167.724,00 200.001,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.764,00 10.217,50
II. Sachanlagen 159.800,00 189.624,00
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 294.766,56 354.956,54
I. Vorräte 171.757,01 161.917,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.167,51 192.293,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 17.406,46 17.406,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 842,04 745,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.229,00 6.005,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 165.490,94 44.208,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 631.210,50 605.172,28

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 69.808,49 -14.831,63
III. Jahresfehlbetrag 121.282,45 84.640,12
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 165.490,94 44.208,49
B. Rückstellungen 13.805,00 17.699,00
C. Verbindlichkeiten 616.158,69 587.473,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 487.883,69 481.875,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.246,81 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 631.210,50 605.172,28

Anhang


I. Allgemeine Vorbemerkung
  
 Angaben zur Gliederung und Vergleichbarkeit
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 der Simon GmbH sind die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmässige lineare Abschreibung unter Zugrundelegung unterschiedlicher Nutzungsdauern bewertet.

Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzelnen zuzuordnenden Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.

Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibung zum Zeitpunkt ihres Abgangs ausgebucht.

2. Vorräte
Die unter den Vorräten ausgewiesenen fertigen Erzeugnisse und Waren sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips
( Abschläge wegen langer Lagerdauer ) bewertet.
 
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten angesetzt. Für die zweifelhaften Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung gebildet. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 3 % des Forderungsbestandes nach Kürzung der darin enthaltenen Mehrwertsteuer vorgenommen.

4. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel
Der Ansatz der übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Geleistete Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

6. Rückstellungen
Beim  Ansatz der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und  ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der
Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

7. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Erhaltene Vorauszahlungen für künftige Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1 . Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Aufwendungen für bestehende Urlaubsansprüche, für Garantieverpflichtungen und Jahresabschluss-  und Prüfungskosten.

2 . nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Fehlbetrag ist durch die Gesellschafterkonten 0730 - 0740 in Höhe von insgesamt 94.334,92 € abgedeckt. Es besteht eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung.

IV.      Sonstige Angaben
   
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten betrug 19.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2009 Herr Bernd Simon und Herr Uwe Simon.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 94.334,92 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.532,79 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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