Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 9916
Eingetragen
16.6.1993
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
die Rißverpressung, die Injektion, Abdichtung, Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk, die Mauerwerk- und Betonsanierung sowie sämtliche Arbeiten im Bautenschutzbereich

Historie

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Management

NameRolle
Gaetano Quaranta
seit 19.7.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Edel Ri-Tec GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 43.407,00 56.454,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 266,00 2,00
II. Sachanlagen 43.141,00 56.452,00
B. Umlaufvermögen 233.008,17 383.392,33
I. Vorräte 11.869,28 47.997,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.496,62 140.233,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.642,27 195.161,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.481,46 4.117,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 279.896,63 443.964,12

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 243.860,15 88.347,50
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 2.993,64 3.421,31
III. Bilanzgewinn 215.301,92 59.361,60
B. Rückstellungen 8.000,00 327.029,00
C. Verbindlichkeiten 28.036,48 28.587,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 279.896,63 443.964,12

Anhang zum 31. Dezember 2018


A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Edel Ri-Tec GmbH mit Sitz in Saarbrücken im Handelsregister des Amtsgerichtes Saarbrücken, Abteilung B, unter Nr. 9916 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 288 wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz ist unverändert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten auschließlich linear. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 netto wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnise sind auf Basis von Einzelkalkulationen bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen berücksichtigt werden.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigerem Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr wurden entsprechend ihrer Laufzeit mit dem durch die Bundesbank vorgegeben Zinssatz zum Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine (wesentlichen) Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 59 und ein Jahresüberschuss von TEUR 156 enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen TEUR 28 (Vorjahr: TEUR 29).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen TEUR 0.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angabepflichtige sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

2018 2017
Gesamt 10 13
Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

Saarbrücken, den 01. Juli 2019

______________
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2019 festgestellt.

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