Ekomak
Kompressoren GmbH
Moers
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.020,00 |
14.740,00 |
| I.
Sachanlagen |
8.020,00 |
14.740,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
745.756,64 |
873.585,00 |
| I.
Vorräte |
157.033,66 |
202.422,20 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
555.980,89 |
560.560,15 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.532,00 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
32.742,09 |
110.602,65 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.054,43 |
5.047,92 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
53.362,24 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
811.193,31 |
893.372,92 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
9.941,60 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
15.058,40 |
-60.738,11 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
63.303,84 |
75.796,51 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
53.362,24 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
2.600,00 |
2.600,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
808.593,31 |
880.831,32 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
808.593,31 |
880.831,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
811.193,31 |
893.372,92 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2016
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der EKOMAK Kompressoren GmbH,
Moers, für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten,
vermindert um die planmäßige Abschreibung,
bewertet. Als planmäßige Abschreibung kam die
lineare Abschreibung zur Anwendung.
Die Warenvorräte wurden zu Anschaffungskosten
bewertet. Die Forderungen und Sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit Ihrem Nennwert
angesetzt.
Die Rückstellungen werden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet und
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag bewertet.
2. Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen
Anlagevermögens einschließlich der
Abschreibungen ist in dem als Anlage zum Anhang
beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.
Die Forderungen und Sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Die Rückstellungen wurden gebildet für
Jahresabschlusskosten.
Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen in
Höhe von 9.383,27 € auf Verbindlichkeiten aus
Steuern.
Für die Verbindlichkeiten bestanden folgende
Restlaufzeiten:
|
gesamt
€
|
Restlaufzeit bis 1 Jahr
€
|
über 5 Jahre
€
|
Verbindlichkeiten:
|
|
|
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
298.210,04
|
298.210,04
|
0,00
|
Sonstige
|
510.383,27
|
510.383,27
|
0,00
|
|
808.593,31
|
808.593,31
|
0,00
|
3. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im
Geschäftsjahr:
Herr Stan Laeremans,
Kaufmann (01.01.2016 bis 31.05.2016) Herr Jürgen
Wisse, Kaufmann (ab 1.6.2016)
|
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2017 festgestellt.
Anlagespiegel
|
Kumulierte Anschaffungs-/Herstellungskosten
|
|
01.01.2016
|
Zugang
|
Abgang
|
31.12.2016
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
Betriebs- und
|
|
|
|
|
Geschäftsausstattung
|
48.044,45
|
2.925,40
|
42.949,85
|
8.020,00
|
|
48.044,45
|
2.925,40
|
42.949,85
|
8.020,00
|
|
Kumulierte Abschreibungen
|
|
01.01.2016
Zugang
Abgang 31.12.2016
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
Betriebs- und
|
|
|
|
|
Geschäftsausstattung
|
33.304,45
|
9.645,40
|
42.949,85
|
0,00
|
|
33.304,45
|
9.645,40
|
42.949,85
|
0,00
|
|
Nettowerte
|
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
|
€
|
€
|
Sachanlagen
|
|
|
Betriebs- und
|
|
|
Geschäftsausstattung
|
8.020,00
|
14.740,00
|
|
8.020,00
|
14.740,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Moers, 15.05.2017
gez. Jürgen Wisse, Kaufmann
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2017 festgestellt.
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