Humanitas Pflegedienst GmbH

Bahnhofstraße 32, 66497 Contwig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Zweibrücken HRB 31439
Eingetragen
18.12.2015
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen
Gegenstand
Betrieb eines Pflegedienstes für Krankenund Fachkrankenpflege.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Höh
seit 14.9.2018
Geschäftsführer
Christine Kube
seit 5.4.2018
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Humanitas Pflegedienst GmbH

Contwig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.533.899,00 1.497.232,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.660,00 4.941,00
II. Sachanlagen 1.531.239,00 1.492.291,00
B. Umlaufvermögen 2.089.451,25 1.637.385,10
I. Vorräte 11.970,00 11.190,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.698.960,87 1.379.590,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 378.520,38 246.604,58
Aktiva 3.623.350,25 3.134.617,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.603.783,47 2.018.169,74
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 20.010,57 20.010,57
III. Gewinnvortrag 1.972.159,17 1.426.202,66
IV. Jahresüberschuss 585.613,73 545.956,51
B. Rückstellungen 275.881,00 516.570,65
C. Verbindlichkeiten 737.615,78 596.336,71
D. Passive latente Steuern 6.070,00 3.540,00
Summe Passiva 3.623.350,25 3.134.617,10

Anhang

I. Allgemeines

Die Firma lautet:

Humanitas Pflegedienst GmbH und ist unter der HRB-Nr. 31439 im Handelsregister des Amtsgerichtes Zweibrücken eingetragen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Contwig.

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die gesetzlichen Gliederungsschemata gem. § 266 Abs. 2 und 3 bzw. § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

Alle betragsmäßigen Angaben verstehen sich in Euro, soweit nichts anderes vermerkt ist.

II. Erläuterungen und Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Methodenerläuterungen

Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Als Nutzungsdauer wurden 3 Jahre zugrunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden zeitanteilig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und soweit zulässig, degressiv vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wird innerhalb von 2 - 33 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bewertet. Bei den Forderungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die gezeichneten Kapitalanteile sind zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten Steuerabschlusszahlungen aus dem Vorjahr.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträge für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Passive latente Steuern sind in Höhe des Unterschiedsbetrages der Steueraufwendungen gemäß Handelsbilanz zur Steuerbilanz gebildet.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Bilanz

a) Vermerk der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Forderungsspiegel)

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen nicht mehr als 1 Jahr.

b) Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von € 515.491,55.

Sie sind unter Aktivposten B.II. der Bilanz ausgewiesen.

c) Angabe der Laufzeiten bei den Verbindlichkeiten und der durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten

Die nach §§ 268 Abs. 5 und 285 Nr. 1 a und b HGB erforderlichen Angaben sind in dem nachfolgend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel enthalten:

Gesamtbetrag: 737.615,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 355.471,52
von mehr als 1 Jahr: 382.144,26
über 5 Jahre: 74.970,00

IV. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 74,0.

2. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Christine Kube sowie von Herrn Andreas Höh geführt.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Contwig, den 21.05.2025

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez.

Christine Kube

Andreas Höh

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2025 festgestellt.

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