Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 24113
Vorher
Interservice Informationssysteme GmbHseto GmbH
Eingetragen
23.5.1995
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Bereitstellung standardisierter Netzwerkdienste zur globalen Kommunikation, Entwicklung und Betrieb von multimedialen Informationssystemen, Beratung und Schulung bei WANs und LANs, Soft- und Hardware-Entwicklung und -Schulung, Kommunikationsberatung undservice, Electronic Publishing, Internet Marketing, Medienbeobachtung und Medienanalysen.

Historie

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Management

NameRolle
Alex Shipley
seit 17.2.2020
Prokura
Demian Fante
seit 17.2.2020
Geschäftsführer
Geschäftsführer
Jillian Isabel Hearst
seit 17.2.2020
Prokura
Geschäftsführer
David Peter Outram
seit 17.2.2020
Geschäftsführer
Rajeev Kumar Sanwalka
seit 17.2.2020
Prokura

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

m-pathy GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

m-pathy GmbH, Dresden

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände 37.333,00 3.726,00
II. Sachanlagen 29.493,00 20.969,00
III. Finanzanlagen 30.500,00 30.500,00
97.326,00 55.195,00
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 391.105,08 247.404,52
II. Wertpapiere 24.294,54 351.635,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguth. 1.102.574,83 899.401,92
1.517.974,45 1.498.441,60
C. Aktive RAP 30.486,41 2.676,14
Summe Aktiva 1.645.786,86 1.556.312,74

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 1.089.329,82 682.104,11
III. Jahresüberschuss 162.496,53 407.225,71
Summe Eigenkapital 1.277.426,35 1.114.929,82
B. Rückstellungen 37.355,45 128.623,59
C. Verbindlichkeiten 330.973,06 312.727,33
D. Passive latente Steuern 32,00 32,00
Summe Passiva 1.645.786,86 1.556.312,74

ANHANG ZUM 31.12.2018

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft wird wie eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB behandelt.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB   abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und EUR 1.000 betrugen, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Abschreibungsverzeichnis zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf EUR 9.459,79 (Vorjahr: EUR 6.333,13).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung  des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Urlaubsansprüche der Mitarbeiter, Gewährleistungen, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten in EUR

Stand

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

31.12.2018

gegenüber Kreditinstituten

aus Lieferungen und Leistungen

     8.367,07

         8.367,07

Sonstige

 27.137,41

     27.137,41

Summe:

 35.504,48

    35.504,48

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von EUR 3.792,05 enthalten.

Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 waren durchschnittlich 42 Arbeitnehmer beschäftigt.

Finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, existieren nicht.

Geschäftsführer war im Berichtszeitraum Herr Tobias Kroha, Dresden.

 

Dresden, den 05.08.2019

m-pathy GmbH

gez. Tobias Kroha

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