gerhardsgroup
GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.533,50 |
35.014,97 |
| I.
Sachanlagen |
3.533,50 |
3.693,00 |
| II.
Finanzanlagen |
0,00 |
31.321,97 |
| B.
Umlaufvermögen |
64.194,80 |
74.769,32 |
| I.
Vorräte |
24.203,86 |
41.360,37 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
39.963,89 |
33.313,59 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
27,05 |
95,36 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
493,17 |
303,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
68.221,47 |
110.087,29 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
11.991,22 |
6.481,29 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
29.000,00 |
28.121,05 |
| II.
Verlustvortrag |
21.639,76 |
26.911,80 |
| III.
Jahresüberschuss |
4.630,98 |
5.272,04 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
2.300,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
52.264,84 |
100.963,28 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
52.264,84 |
100.963,28 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.965,41 |
342,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
68.221,47 |
110.087,29 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der
gerhardsgroup GmbH
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde
erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgestzes erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des
Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung wurde unter Beachtung der gesetzlichen
und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften sowie der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
vorgenommen.
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
1. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige,
lineare Abschreibungen angesetzt.
Den planmäßigen Abschreibungen wurde die
voraussichtliche Nutzungsdauer
des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde
gelegt.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 150,00
€ und bis zu einem Wert von 1.000,00 € wurden in
den Kalenderjahren 2008 und 2009 in einem Sammelposten
erfasst. Dieser wird über eine Laufzeit von 5 Jahren
gewinnmindernd aufgelöst.
2. Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu
Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger
Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren
Tageswerten angesetzt.
3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Der Ansatz der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten.
4. Aktive Rechnungsabgrenzung
Geleistete Vorauszahlungen für künftige
Zeiträume sind zeitanteilig abgegrenzt.
5. Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen enthalten alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
6. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Angaben zur Bilanz
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr (Vorjahr: dito).
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Vorjahr: dito).
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die
voraussichtlichen Aufwendungen für Jahresabschluss- und
Prüfungskosten sowie für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen.
IV. Sonstige Angaben
1. Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich
beschäftigt:
| Gewerbliche
Arbeitnehmer: |
0 |
| Kaufmännische
Angestellte: |
1
|
|
1 |
2. Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr 2010 bestand die
Geschäftsführung aus Herrn Heinz Gerhards.
3. Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
für fremde Verbindlichkeiten.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern
beträgt 18.618,15 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern
beträgt 18.091,78 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2011 festgestellt.
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