EDO
Transport GmbH
Crailsheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
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31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
232.681,00 |
139.860,00 |
| I.
Sachanlagen |
232.681,00 |
139.860,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
104.577,95 |
145.465,25 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
95.850,87 |
110.605,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
800,00 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.727,08 |
34.859,60 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.290,68 |
1.899,79 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
53.329,90 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
396.879,53 |
287.225,04 |
Passiva
|
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31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
77.863,98 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
52.863,98 |
38.904,99 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
131.193,88 |
-13.958,99 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
53.329,90 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
6.452,00 |
25.755,64 |
| C.
Verbindlichkeiten |
390.427,53 |
183.605,42 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
240.410,71 |
109.557,63 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
150.016,82 |
74.047,79 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
396.879,53 |
287.225,04 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG nicht
auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so
betragen diese EUR 825.227,83.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 800,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Eigenkapital
Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital
gedeckten Fehlbetrag aus. Die Gesellschaft hat eine
positive Fortbestandsprognose und kann ihre
Zahlungsverpflichtung einhalten. Für das
Geschäftsjahr 2017 ist nach derzeitigem Stand der
Buchführung mit einem Jahresüberschuss zu
rechnen. Im Anlagevermögen sind zudem entsprechend
stille Reserven vorhanden.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 240.410,71
(Vorjahr: EUR 109.557,63).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
150.016,82 (Vorjahr: EUR 74.047,79).
Unterschrift der Geschäftsführung
Crailsheim, 18. Dezember 2017
Edin Hasanbasic
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Geschäftsführer
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2017 festgestellt.
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