Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 3126 FL
Eingetragen
2.6.2005
Branche
Einzelhandel mit BüchernVerlegen von BüchernGroßhandel mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen sowie bespielten Ton- und Bildträgern
Gegenstand
Buchhandel und alle ähnlichen damit verbundenen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulf Hansen
seit 2.6.2005
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Findus Fördebuch GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis zum 31.08.2013

Bilanz

Aktiva

31.8.2013
EUR
31.8.2012
EUR
A. Anlagevermögen 82.609,00 98.727,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 130,50 322,50
II. Sachanlagen 82.478,50 98.405,00
B. Umlaufvermögen 332.721,14 359.495,11
I. Vorräte 165.758,71 175.742,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162.316,57 124.491,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 103.785,74 47.202,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.645,86 59.261,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.226,59 17.585,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 430.556,73 475.808,11

Passiva

31.8.2013
EUR
31.8.2012
EUR
A. Eigenkapital 84.552,30 134.274,58
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 4.950,65 4.950,65
III. Gewinnrücklagen 3.231,20 3.231,20
IV. Gewinnvortrag 100.528,14 46.548,57
V. Jahresfehlbetrag 49.722,28 -53.979,57
B. Rückstellungen 10.289,00 8.369,00
C. Verbindlichkeiten 320.246,43 317.328,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 208.680,15 189.932,05
D. Passive latente Steuern 15.469,00 15.836,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 430.556,73 475.808,11

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Findus Fördebuch GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen
 Posten der
 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 100.585,74 (Vorjahr: Euro 42.802,94).

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.08.2013
31.08.2013
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
sonstige Vermögensgegenstände
162,3
61,7
100,6
Summe
162,3
61,7
100,6


Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurden Disagiobeträge in Höhe von Euro 4.449,59 eingestellt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 204.374,33 (Vorjahr: Euro 226.266,33).

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.08.2013
31.08.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
93,7
38,1
55,6
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
147,1
147,1
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
40,3
0,0
40,3
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
39,1
19,1
20,0
0,0
Summe
320,1
204,3
115,9
0,0


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Ulf Hansen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
Hans Jürgen Jannichsen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer

gez.  
Ulf Hansen
Hans Jürgen Jannichsen

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2014 festgestellt.

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