WINNEHR
LIMITED
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2013
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
1.980,86 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
980,86 |
| 1. Selbst geschaffene
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
-19,14 |
| 3. Geschäfts- oder
Firmenwert |
1.000,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
1.000,00 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
1.000,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
15.682,22 |
| I. Vorräte |
0,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
5.084,23 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
5.084,23 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
10.597,99 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| E. Aktive latente
Steuern |
0,00 |
| F. Aktiver
Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
17.663,08 |
|
Passiva
|
|
| |
30.9.2013
EUR |
| A. Eigenkapital |
4.395,19 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
1.000,00 |
| 1. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen (offen passivisch
abgesetzt) |
0,00 |
| 2. gezeichnetes
Kapital |
1.000,00 |
| 3. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
| davon variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV. Verlustvortrag |
1.919,53 |
| V.
Jahresüberschuss |
5.314,72 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
13.267,89 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
12.027,37 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
1.240,52 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F. Passive latente
Steuern |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
17.663,08 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.10.2012 - 30.9.2013
EUR |
| 1. Umsatzerlöse
(GKV) |
48.612,40 |
| 2. andere aktivierte
Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
| 3. sonstige betriebliche
Erträge (GKV) |
0,00 |
| 4. Materialaufwand
(GKV) |
-36.800,67 |
| 5. Personalaufwand
(GKV) |
0,00 |
| 6. Abschreibungen
(GKV) |
-1.195,65 |
| 7. sonstige betriebliche
Aufwendungen (GKV) |
-4.375,36 |
| davon sonstige
betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| a) Miet- und
Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
| b) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne
Grundstücke) |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-188,42 |
| d) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
-791,39 |
| e) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
| f) sonstige Aufwendungen
für Personal |
-809,89 |
| g) andere ordentliche /
nicht zuordenbare sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-2.585,66 |
| 8. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
| 9. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
| 11. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
| 12. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 13. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
6.240,72 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 17. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 18. sonstige
Steuern |
-926,00 |
| 19.
Jahresüberschuss |
5.314,72 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Winnehr Limited wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages beachtet.
Auf die Gesellschaft finden die Vorschriften einer
kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 3 HGB
Anwendung.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung zum 30.09.13 ergeben sich gegenüber
dem Vorjahr keine Veränderungen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Eine
Übersicht des Anlagevermögens ist den separat
beigefügten Anlagespiegel in den Anlagen zu diesem
Jahresabschluß zu entnehmen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen,
daß sie nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen Rechnung tragen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
2. Erläuterungen zur Bilanz Für das Jahr 2013
bestehen für die Gesellschaft keine
Erläuterungspflichten zur Bilanz.
3. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Für das Jahr 2013 bestehen für die
Gesellschaft keine Erläuterungspflichten zur Gewinn-
und Verlustrechnung.
4. Sonstige Angaben
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft sind
bestellt Herr Dr.-Ing. Dirk Nehring und Herr Dipl.-Phys.
Martin Winzer.
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