WINNEHR LIMITEDLiquidiert

21075 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 120055
Eingetragen
6.4.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenTätigkeiten von WerbeagenturenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Forschung, Entwicklung und Vertrieb sowie alle Tätigkeiten und Dienstleistungen im Sinne einer Werbeagentur

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Dr.-Ing. Nehring
seit 6.10.2011
Vertreter
Martin Winzer
seit 6.10.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

WINNEHR LIMITED

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

  30.9.2013
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 1.980,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 980,86
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten -19,14
3. Geschäfts- oder Firmenwert 1.000,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 1.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 15.682,22
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.084,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 5.084,23
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.597,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 17.663,08

Passiva

 
  30.9.2013
EUR
A. Eigenkapital 4.395,19
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 1.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 1.000,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 1.919,53
V. Jahresüberschuss 5.314,72
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 13.267,89
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.027,37
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 1.240,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 17.663,08

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.10.2012 - 30.9.2013
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 48.612,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00
4. Materialaufwand (GKV) -36.800,67
5. Personalaufwand (GKV) 0,00
6. Abschreibungen (GKV) -1.195,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -4.375,36
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter 0,00
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -188,42
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -791,39
e) Frachten / Verpackung 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal -809,89
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -2.585,66
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.240,72
14. außerordentliche Erträge 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
18. sonstige Steuern -926,00
19. Jahresüberschuss 5.314,72

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Winnehr Limited wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Auf die Gesellschaft finden die Vorschriften einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 3 HGB Anwendung.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.13 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Eine Übersicht des Anlagevermögens ist den separat beigefügten Anlagespiegel in den Anlagen zu diesem Jahresabschluß zu entnehmen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel sind zu ihrem Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen, daß sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz Für das Jahr 2013 bestehen für die Gesellschaft keine Erläuterungspflichten zur Bilanz.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Jahr 2013 bestehen für die Gesellschaft keine Erläuterungspflichten zur Gewinn- und Verlustrechnung.

4. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt Herr Dr.-Ing. Dirk Nehring und Herr Dipl.-Phys. Martin Winzer.

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