H.
Mummenhoff & Partner GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
929,00 |
627,00 |
| I.
Sachanlagen |
929,00 |
627,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
21.494,26 |
40.735,23 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
9.994,69 |
18.271,64 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
11.499,57 |
22.463,59 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.066,28 |
1.146,23 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
23.489,54 |
42.508,46 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
22.464,26 |
39.423,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Bilanzverlust |
3.100,33 |
-13.858,76 |
| B.
Rückstellungen |
800,00 |
1.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
225,28 |
2.085,11 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
23.489,54 |
42.508,46 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der H. Mummenhoff & Partner
GmbH auf den 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art.7 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Summe der Anschaffungskosten und der kumulierten
Abschreibungen je Anlageposition sowie die Zugänge und
Abgänge des Berichtsjahres ergeben sich aus dem der
Bilanz beigefügten Anlagenspiegel.
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. zum
niedrigeren beizulegenden Wert unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung
Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
Die Entwicklung vom Jahresergebnis bis zum
Bilanzgewinn stellt sich wie folgt dar:
Gewinnvortrag Euro 13.858,76
Jahresfehlbetrag Euro
16.959,09
Bilanzverlust
Euro 3.100,33
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den
Kaufmann Martin Peemöller geführt.
Hamburg, den 05.August
2011
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2011 festgestellt.
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