Kuipers Gastro GmbHLiquidiert

83022 Rosenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 14710
Vorher
Blitz 02-189 GmbHDEEWEEN Software GmbHDEWEEN Software GmbH
Eingetragen
27.8.2002
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenEinzelhandel mit Getränken
Gegenstand
Betrieb eines Restaurants und einer Bar.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

83083 Riedering, Feldstr. 12
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kuipers Gastro GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 74.886,62 91.031,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 832,00
II. Sachanlagen 74.456,00 89.841,00
III. Finanzanlagen 429,62 358,42
B. Umlaufvermögen 110.308,82 103.882,28
I. Vorräte 27.472,89 23.750,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.520,75 66.996,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.315,18 13.135,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.719,10 2.819,99
Summe Aktiva 187.914,54 197.733,69

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 60.764,69 58.629,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 35.764,69 33.629,21
B. Rückstellungen 21.607,57 19.623,94
C. Verbindlichkeiten 105.542,28 119.480,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.542,28 119.480,54
Summe Passiva 187.914,54 197.733,69

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angesichts der beschlossenen Auflösung der Gesellschaft wurde bei der Bilanzierung und Bewertung bereits zum 31.12.2019 nicht mehr von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zu Liquidationswerten bewertet, soweit die fortgeführten Anschaffungskosten unterschritten sind.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Soweit eine Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungskosten bei der Folgebewertung um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter jeweils bis zu 800,00 Euro Anschaffungskosten wurden sofort in voller Höhe abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten nicht vorgenommen werden.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren erfolgte zu den Anschaffungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit der Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen / sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 2.970,80 Euro enthalten.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 33.629,21 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, sind in Höhe von 10.782,36 Euro in den Verbindlichkeiten enthalten. Die Sicherung erfolgte durch Bürgschaft des Gesellschafters.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten bestehen aus folgenden Verträgen:
Mietverträge mit einem Jahresbetrag von 53.690,18 Euro
Leasingverträge mit einem Jahresbetrag von 16.565,09 Euro
Leistungs- und Getränkelieferungsvereinbarung mit Einmalbetrag von 76.000,00 Euro und einem Jahresbetrag von 35.000,00 Euro.

C. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift:
Rosenheim, 01.12.2020

Albert Kuipers
Liquidator

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2020 festgestellt.

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