Antera Beteiligungen GmbH

Römerstraße 2, 69181 Leimen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 332591
Eingetragen
25.10.1983
Branche
BeteiligungsgesellschaftenWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
die auf Wertzuwachs gerichtete Beteiligung an Gesellschaften und sonstigen Unternehmen sowie Invenstitionen in sonstigen Kapital- und Vermögensanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Walter Tibor Vincze
seit 23.2.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Anne-Kathrin Bühler
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Anne-Kathrin Bühler
Tannenweg 30/5, 69207 Sandhausen
256.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Antera Beteiligungen GmbH

Nußloch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.750,00 3.250,00
I. Sachanlagen 2.750,00 3.250,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.750,00 3.250,00
B. Umlaufvermögen 59.587,52 58.294,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.587,52 58.241,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 3.644,03
2. sonstige Vermögensgegenstände 59.587,52 54.597,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 52,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.337,52 61.544,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.759,24 38.007,26
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 75.000,00 255.645,94
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -4.697,37 -185.343,31
2. eingefordertes Kapital 70.302,63 70.302,63
II. Verlustvortrag 32.295,37 20.596,84
III. Jahresfehlbetrag 14.248,02 11.698,53
B. Rückstellungen 1.600,00 2.180,00
1. sonstige Rückstellungen 1.600,00 2.180,00
C. Verbindlichkeiten 36.978,28 21.356,86
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22,90 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.642,20 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 35.313,18 21.356,86
davon aus Steuern 2.511,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.337,52 61.544,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Die Vorjahresbeträge wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 S. 1 EStG sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Soweit die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nur mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen hätten festgestellt werden können, wurden gemäß Art. 24 Abs. 6 EGHGB die Buchwerte aus dem vorhergehenden Jahresabschluss als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten übernommen.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Schellenberger Gerhard Geschäftsführer Einzelvertretungsberechtigt

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge und der Bezüge des Aufsichtsrates wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22,90 22,90 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.642,20 1.642,20 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 24.988,08 2.511,47 22.476,61 0,00
Summen Geschäftsjahr 26.653,18 4.176,57 22.476,61 0,00

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag waren keine Haftungsverhältnisse bekannt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

Nußloch, 14.10.2011,Herr Gerhard Schellenberger
Ort, Datum, Name

Feststellung des Jahresabschlusses 2010

Nußloch, 21.10.2011
Ort, Datum

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