Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 701981
Eingetragen
20.6.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Bauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Erstellung von schlüsselfertigen Gebäuden als Generalunternehmer sowie Halten und Verwalten von Unternehmensanteilen. Tätigkeiten, die gemäß § 34 c Gewerbeordnung genehmigungspflichtig sind, sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Peischl
seit 27.11.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Premium Haus GmbH

Lorch

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 176,00 1.058,00
I. Sachanlagen 176,00 1.058,00
B. Umlaufvermögen 463.899,16 257.093,32
I. Vorräte 316.150,00 212.836,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 92.350,42 330,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.398,74 43.926,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.014,65 33.459,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.668,37 433,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 551.758,18 292.044,52

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Verlustvortrag 25.433,72 36.975,99
C. Jahresfehlbetrag 41.234,65 -11.542,27
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.668,37 433,72
E. Rückstellungen 10.000,00 1.500,00
F. Verbindlichkeiten 541.758,18 290.544,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 551.758,18 292.044,52

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Premium Haus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Premium Haus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.


Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.


Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.


Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.




Erläuterung zum Jahresabschluss


Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung auf Sachanlagen belaufen sich auf EUR 1.615,14 (i.Vj. EUR 1.636,79).

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.


Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sie zum 31. Dezember 2006 auf insgesamt EUR 541.758,18 (Vj. EUR 290.544,52), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 537.650,38 (Vj. EUR 287.069,24).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 4.107,80 (Vj. EUR 3.475,28), welche eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren haben.



Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 27. August 2007 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung 2005 angenommen.



Sonstige Pflichtangaben


Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:


Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2006 buchmäßig überschuldet. Da diverse Kunden ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen bereitet die Geschäftsleitung derzeit das Klageverfahren vor. Zum Teil wurde bereits Klage erhoben. Der Ausgang dieser Verfahren hat auf die zukünftige Lage der Gesellschaft einen entsprechenden Einfluss.


Haftungsverhältnisse

- keine -

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:


Geschäftsführer: Oliver Peischl







Lorch, den 26. Februar 2008






...........................................

Oliver Peischl



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