Casa Creativ Design GmbHLiquidiert

Hafenstraße 4, 79206 Breisach am Rhein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 290505
Vorher
Casa Solarte GmbH
Eingetragen
12.9.2004
Branche
Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Der Import von und Handel mit Einrichtungsgegenständen aller Art einschließlich Dekorationsartikeln und Kunstwerken; Baustoffen zum Innenausbau von Gebäuden; vorgefertigten Bauteilen für Gartenhäuser und Pavillons; Artikeln zum Bauen von Schwimmteichen; Grünpflanzen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Casa Creativ Design GmbH

Breisach am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 45.763,00 70.057,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.520,00 12.943,00
II. Sachanlagen 39.243,00 57.114,00
B. Umlaufvermögen 345.139,34 352.602,08
I. Vorräte 286.461,29 232.853,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.872,98 115.548,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 -26.687,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.805,07 4.199,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 178,61 30,02
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 203.326,18 190.074,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 594.407,13 612.763,43

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.150,00 25.150,00
II. Verlustvortrag 215.224,33 2.795,60
III. Jahresfehlbetrag 13.251,85 212.428,73
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 203.326,18 190.074,33
B. Rückstellungen 6.470,00 10.983,00
C. Verbindlichkeiten 587.937,13 601.780,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 578.845,41 581.068,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 594.407,13 612.763,43

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Soweit ihr danach das Wahlrecht zusteht, Angaben statt in der Bilanz im Anhang zu machen, wurde dieses Wahlrecht überwiegend zu Gunsten der Angabe in der Bilanz ausgeübt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital" gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 203 aus. Um eine Überschuldung zu vermeiden, wurden Rangrücktrittsvereinbarungen mit einem Gesellschafter getroffen. Damit ist eine insolvenzrechtliche Überschuldung beseitigt worden.
  
B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.
 Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei bis fünf Jahr zugrunde gelegt.

 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

In Übereinstimmung mit den steuerrechtlichen Vorschriften wird für selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,-- bis EUR 1.000,-- ein Sammelposten gebildet der jährlich mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.
Die Gesellschaft ist primär Handelsbetrieb für importierte Einrichtungsgegenstände aus dem asiatischen Raum.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Anschaffungskurs oder dem niedrigeren bzw. höheren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.

C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

Eigenkapital/Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für 2009 in Höhe von 13.251,85 EUR in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

D. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Unter den a.o. Erträgen ist der Forderungsverzicht gegen Besserungsschein eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft ausgewiesen.

E. SONSTIGE ANGABEN

ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT
Zum Geschäftsführer war bestellt:
 Herr Gerd Suhr, Kaufmann, ab dem 17.08.2009
(Herr Holger von Hagen, Kaufmann, bis zum 17.08.2009)
 
Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Breisach, den 10. März 2011

gez Gerd Suhr

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 202.858,50 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Andere Berichtsbestandteile

sonstige Berichtsbestandteile


Mit Gesellscahfterbeschluss vom 10. März 2011 wurde der Jahresabschluss festgestellt.

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