LTH System GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 15649
Eingetragen
1.4.1998
Branche
Bearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Kunststoffen in Primärformen
Gegenstand
technologische Entwicklung, Produktion und Verarbeitung von Kunststoffen

Historie

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Management

NameRolle
Hartmut Dr. Knigge
seit 10.12.2004
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

LTH System GmbH i. Ins.

Neustadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Umlaufvermögen 31.270,66 112.873,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 392,75 4.039,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.877,91 108.833,90
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 516.498,47 1.450.729,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 547.769,13 1.563.603,29

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 1.476.294,56 1.446.460,97
III. Jahresüberschuss 934.231,50 -29.833,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 516.498,47 1.450.729,97
B. Rückstellungen 4.225,00 1.002.836,61
C. Verbindlichkeiten 543.544,13 560.766,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 547.769,13 1.563.603,29

Anhang



auf den 31. Dezember 2006

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der LTH System GmbH i.Ins für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung der Schlussbilanz waren die folgenden Bilanzierungsgrundsätze maßgebend.

Die Saldenvorträge zum 01.01.2006 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2005, so dass
Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 HGB gewahrt ist.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Das Realisationsprinzip bzw. das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr.4 HGB).

- Umlaufvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände und Bankguthaben sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

- Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen alle Verbindlichkeiten des Wirtschaftsjahres 2006, die in ihrer tatsächlichen Höhe ungewiss sind; dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

- Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2006 mit dem Rückzahlbetrag passiviert.


Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt und wie folgt strukturiert:

 
insgesamt
davon mit einer Restlaufzeit
 
 
 
T€
bis
1 Jahr
T€
1-5
Jahre
T€
über 5
Jahre
T€
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
25,6
25,6
0,00
0,00
Verbindlichkeit aus
Lieferungen und Leistungen
284,5
284,5
0,00
0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
100,4
100,4
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
133,1
133,1
0,00
0,00
 
543,6
543,6
0,00
0,00

Die Verbindlichkeiten sind insgesamt fällig.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch Einzelaufstellung nachgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten


Die sonstigen Verbindlichkeiten vor Insolvenzeröffnung setzen sich wie folgt zusammen:

 
Euro
sonstige Verbindlichkeiten
13.141,09
Vbl. FA Korr. VSt. § 17 (2) UStG
17.253,15
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
83.826,50
Umsatzsteuer frühere Jahre
17.573,21
Aufgeschobene Einfuhr-Umsatzsteuer
661,20
Umsatzsteuer laufendes Jahr
658,41
 
133.113,56

  

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