Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 29438
Eingetragen
2.3.2015
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von Böttcherwaren
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Gebrauchsartikeln; Herstellung und Vertrieb von Werbetechnik; Herstellung und Vertrieb von Druckerzeugnissen und Verpackungen; Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungs-, Geschäfts- und Ausstellungsausstattungen, Gebrauchswerbung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nadine Leichsner
seit 25.6.2015
Prokura
Udo Bärthel
seit 2.3.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

60.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
60.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Udo Bärthel
Thum OT Jahnsbach
75.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

WERBÄR GmbH

Thum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 161.564,50 201.233,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.567,00 14.760,00
II. Sachanlagen 152.497,50 185.973,00
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 120.054,76 147.890,27
I. Vorräte 1.900,00 1.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.663,40 83.411,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -8,90 -113,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.491,36 62.728,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.498,69 2.292,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 283.117,95 351.415,66

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 197.090,57 182.063,55
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.500,00 -1.500,00
2. eingefordertes Kapital 73.500,00 73.500,00
II. Kapitalrücklage 77.336,80 77.336,80
III. Gewinnvortrag 31.226,75 17.465,23
IV. Jahresüberschuss 15.027,02 13.761,52
B. Rückstellungen 18.927,92 44.879,12
C. Verbindlichkeiten 67.099,46 124.472,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.636,36 36.334,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 42.463,10 88.138,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 283.117,95 351.415,66

Anhang


für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der WERBÄR GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der WERBÄR GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gemäß § 240 Abs. 4 HGB das Durchschnitts-wertverfahren angewandt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist ebenfalls aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Rückstellungen wurden für sämtliche ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Bei der Bewertung wurde der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 15.027,02 €, dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben


Name des Geschäftsführers

Udo Bärthel

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

keine

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen
Zahl
Arbeiter
5
Angestellte
0
leitende Angestellte
1
davon:
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter
0
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
4

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Udo Bärthel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2018 festgestellt.

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