alsecco Verwaltungs-GmbH
Wildeck
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2008
Handelsbilanz zum 31.12.2008
alsecco Verwaltungs-GmbH, Wildeck
A K T I V A
|
|
Euro |
31.12.2008
Euro |
31.12.2007
T Euro |
| A. Ausstehende
Einlagen |
|
0,00 |
0 |
| B.
Anlagevermögen |
|
|
0 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
|
|
| II. Sachanlagen |
0,00 |
|
0 |
| III. Finanzanlagen |
0,00 |
|
0 |
| Summe
Anlagevermögen |
|
0,00 |
0 |
| C.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
|
0 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
|
0 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
|
0 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
|
0 |
| Summe Vorräte |
|
0,00 |
0 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen an
Gesellschafter |
0,00 |
|
0 |
| 2. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
|
0 |
| 3. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
128.113,42 |
|
118 |
| 4. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0 |
| 5. sonstige
Vermögensgegenstände |
5.646,30 |
|
0 |
| Summe Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
133.759,72 |
118 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
|
0 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
|
0 |
| 3. sonstige Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
|
0 |
| Summe Wertpapiere |
|
0,00 |
0 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
0,00 |
0 |
| Summe
Umlaufvermögen |
|
133.759,72 |
118 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0 |
| E. Abgrenzungsposten
wegen vorraussichtlicher Steuerentlastung
nachfolgender Geschäftsjahre |
|
0,00 |
0 |
| F. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
0,00 |
0 |
| |
|
133.759,72 |
118 |
|
P A S S I V A
|
|
|
|
| |
Euro |
31.12.2008
Euro |
31.12.2007
T Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Stammkapital /
Kapitalanteile der Kommanditisten |
31.000,00 |
|
31 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
|
0 |
| III.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
|
0 |
| IV.
Genußscheinkapital |
0,00 |
|
0 |
| V. Bilanzgewinn (+) /
Bilanzverlust (-) |
100.384,28 |
|
85 |
| VI. Ausgleichsposten aus
der Fremdwährungsumrechnung |
0,00 |
|
0 |
| VII. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
|
0 |
| Summe Eigenkapital |
|
131.384,28 |
116 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
0,00 |
0 |
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
|
0 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
1.272,00 |
|
1 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
|
0 |
| Summe
Rückstellungen |
|
1.272,00 |
1 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
0,00 |
|
0 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
|
0 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
|
0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
|
0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
|
0 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
|
0 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
|
0 |
| 8. Sonstige
Verbindlichkeiten |
1.103,44 |
|
1 |
| Summe
Verbindlichkeiten |
|
1.103,44 |
1 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0 |
| |
|
133.759,72 |
118 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2008
alsecco Verwaltungs-GmbH, Wildeck
I. Grundlagen des Jahresabschlusses
| 1. |
Den Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2008 haben wir - wie in den Vorjahren - nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt.
|
| 2. |
Die Bilanz wird gemäß
§ 266 HGB dargestellt. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde gemäß § 275
Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren
erstellt.
|
II. Bilanzierung und Bewertung
| 3. |
Die Bilanzierung und Bewertung
basiert auf den gleichen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wie im Vorjahr und geht von der
Unternehmensfortführung aus.
Umlaufvermögen
|
| 4. |
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag
bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt. Für
dubiose und strittige Forderungen werden in
angemessenem Umfang Einzelwertberichtigungen
gebildet. Sämtliche Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Rückstellungen
|
| 5. |
Die Steuerrückstellungen
sind in Höhe der erwarteten Steuerzahlungen
passiviert .
|
| 6. |
Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten
sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen am
Bilanzstichtag passiviert. Sämtliche
Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu
einem Jahr.
|
III. Sonstige Angaben
7.
Ergebnisverwendung
| |
Der Jahresüberschuss in
Höhe von Euro 15.849,36 wurde mit dem
bestehenden Ergebnisvortrag in Höhe von Euro
84.534,92 verrechnet. Die Summe in Höhe von Euro
100.384,28 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
|
| 8. |
Organe der Gesellschaft
Als Geschäftsführer bestellt sind:
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Dipl. Ing. Brosche,
Heinrich, Otzberg
Dr. von Trott zu Solz,
Clemens, Nentershausen-Süß
|
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Wildeck, 15. Mai 2009
Dr.
Trott zu Solz, Clemens
Brosche,
Heinrich
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